Типы документов



Постановление Мэрии г. Череповца от 12.10.2023 N 2934 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 22.10.2021 N 4070"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2023 г. в„– 2934

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 22.10.2021 в„– 4070

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
Изменения в части положений муниципальной программы "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы" на 2024 год вступают в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы", утвержденную постановлением мэрии города от 22.10.2021 в„– 4070 (в редакции постановления мэрии города от 24.07.2023 в„– 2165), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить.
1.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 20311961,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 6482873,8 тыс. руб.;
2023 год - 6654971,4 тыс. руб.;
2024 год - 7174116,6 тыс. руб.
".

1.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 4619357,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 1506124,7 тыс. руб.;
2023 год - 1547813,3 тыс. руб.;
2024 год - 1565419,7 тыс. руб.
".

1.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы"
Приоритеты политики в сфере образования на муниципальном уровне определены до 2024 года и состоят в:
- обеспечении доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;
- обеспечении системы образования кадрами;
- создании условий безопасности образовательных учреждений, совершенствовании материально-технической базы;
- уменьшении количества школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- создании условий для получения качественного дошкольного и общего образования, организационном обеспечении обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования;
- формировании здорового образа жизни подрастающего поколения;
- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;
- обновлении стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования.".
1.3. Абзац девятнадцатый в разделе IV "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Цель мероприятия - проведение мониторинга выполнения всех мероприятий муниципальной программы, оценка эффективности реализации данной программы и пяти подпрограмм, выполнение плана деятельности управления образования мэрии.".
1.4. Раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 20311961,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 6482873,8 тыс. руб.;
2023 год - 6654971,4 тыс. руб.;
2024 год - 7174116,6 тыс. руб.".
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.".
1.5. Раздел VII "Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости другим источникам финансирования" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 4619357,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 1506124,7 тыс. руб.;
2023 год - 1547813,3 тыс. руб.;
2024 год - 1565419,7 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) на период 2022 - 2024 годов представлены в таблицах приложений 3, 4 к муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.
Расчеты по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 5 к муниципальной программе.".
1.6. Абзац девятнадцатый в разделе XI "Методика оценки эффективности муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений (показатели Nв„– Nв„– 1 - 2, 4 - 13, 1.1 - 1.2, 1.4 - 1.15, 2.1, 2.3, 2.5 - 2.6, 2.8 - 2.48, 3.1 - 3.23, 4.2 - 4.10, 5.1 - 5.8).".
1.7. В подпрограмме 1 "Дошкольное образование":
1.7.1. В паспорте подпрограммы 1:
- строку "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
- строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 9979179,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 3220777,6 тыс. руб.;
2023 год - 3266222,6 тыс. руб.;
2024 год - 3492179,5 тыс. руб.
";

- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета - 1915720,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 616676,0 тыс. руб.;
2023 год - 607941,8 тыс. руб.;
2024 год - 691103 тыс. руб.
".

1.7.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1"
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для получения качественного дошкольного образования;
- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.".
1.7.3. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 9979179,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 3220777,6 тыс. руб.;
2023 год - 3266222,6 тыс. руб.;
2024 год - 3492179,5 тыс. руб.".
1.8. В подпрограмме 2 "Общее образование":
1.8.1. В паспорте подпрограммы 2:
- строку "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
- в строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":
а) пункт 2.48 изложить в новой редакции:
"2.48. Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях";
б) пункты 2.49 - 2.54 исключить;
- строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 7401004,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 2371605,8 тыс. руб.;
2023 год - 2443742,4 тыс. руб.;
2024 год - 2585656,6 тыс. руб.
";

- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета - 1069904,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 351157,9 тыс. руб.;
2023 год - 363271,4 тыс. руб.;
2024 год - 355475,5 тыс. руб.
".

1.8.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2"
Приоритеты подпрограммы 2:
- обеспечение доступности начального, основного, среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для получения качественного общего образования, организационное обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;
- совершенствование государственно-общественного управления образованием;
- развитие сети образовательных учреждений.".
1.8.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
- в абзацах 16 - 18 слова "и дополнительного" исключить;
- абзацы 37 - 39 исключить.
1.8.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 7401004,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 2371605,8 тыс. руб.;
2023 год - 2443742,4 тыс. руб.;
2024 год - 2585656,6 тыс. руб.".
1.9. В подпрограмме 3 "Дополнительное образование":
1.9.1. В паспорте подпрограммы 3:
- строку "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
- в строке "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":
а) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"3.1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.";
б) пункт 3.3 изложить в новой редакции:
"3.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере.";
- строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 460751,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 173590,5 тыс. руб.;
2023 год - 142173,4 тыс. руб.;
2024 год - 144987,9 тыс. руб.
";

- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета - 433467,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 153352,1 тыс. руб.;
2023 год - 141268,4 тыс. руб.;
2024 год - 138847,2 тыс. руб.
";

- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункт 2 исключить.
1.9.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3"
Приоритеты подпрограммы 3:
- обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие сети учреждений дополнительного образования;
- создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения обучающихся.".
1.9.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3":
- в абзацах 15 - 17 слова "общего и" исключить;
- абзацы 18 - 24 изложить в новой редакции:
"Основное мероприятие 4 "Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей"
Цель мероприятия: придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
обеспечение организационного, информационного и методического сопровождения по персонифицированному финансированию дополнительного образования;
реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в соответствии с постановлением Правительства области, путем исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года в„– 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".".
1.9.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 460781,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 173590,5 тыс. руб.;
2023 год - 142173,4 тыс. руб.;
2024 год - 144987,9 тыс. руб.".
1.10. В подпрограмме 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования":
1.10.1. В паспорте подпрограммы 4:
- строку "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Увеличение доли педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет - с 16,0% до 16,1% к 2024 году";
- строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 всего - 208497,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 58581,6 тыс. руб.;
2023 год - 74438,0 тыс. руб.;
2024 год - 75477,4 тыс. руб.
";

- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 4 за счет собственных средств городского бюджета - 208497,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2022 год - 58581,6 тыс. руб.;
2023 год - 74438,0 тыс. руб.;
2024 год - 75477,4 тыс. руб.
".

1.10.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 4"
Приоритет в сфере реализации подпрограммы 4:
обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами.".
1.11. В подпрограмме 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности":
1.11.1. В паспорте подпрограммы 5:
- строку "Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
- строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы 5 всего 676637,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 210818,0 тыс. руб.;
2023 год - 157969,9 тыс. руб.;
2024 год - 307849,9 тыс. руб.
";

- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета
Объем бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета 409030,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 148413,2 тыс. руб.;
2023 год - 157267,2 тыс. руб.;
2024 год - 103349,9 тыс. руб.
".

1.11.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 5"
Приоритеты подпрограммы 5:
- создание условий безопасности образовательных учреждений, совершенствование материально-технической базы;
- создание условий для получения качественного общего образования.".
1.12. Приложения 1, 3, 4 и 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
1.13. В приложении 2 к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм":
1.13.1. Пункт 22 исключить.
1.13.2. Пункты 24 - 28 изложить в новой редакции:

"
24
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
Управление образования мэрии
2022
2024
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования
Неудовлетворенность населения качеством дополнительного образования
3.5, 3.9, 3.11, 3.15,3.16
25
Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики
Управление образования мэрии
2022
2024
Увеличение количества обучающихся - победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, увеличение количества победителей, лауреатов международных, всероссийских конкурсов, конференций, фестивалей
Снижение уровня развития творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности; снижение высокой результативности выступления учащихся на региональных, международных мероприятиях
3.5, 3.9, 3.11, 3.15,3.16
26
Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей
Управление образования мэрии
2022
2024
Охват 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
Неудовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования
3.1, 3.23
27
Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
Управление образования мэрии
2022
2022
Создание центра цифрового образования "IT-куб"
Неудовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
28
Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Управление образования мэрии
2022
2024
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включающих: организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации) в части приобретения средств обучения и воспитания для реализации дополнительных общеразвивающих программ
Неудовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22
".

1.14. В приложении 6 к муниципальной программе "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограмм":
1.14.1. В разделе "Подпрограмма 2 "Общее образование":
- пункт 48 изложить в новой редакции:

"
48
Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
ед.
Показатель характеризует количество общеобразовательных организаций в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
-
рассчитывается как сумма учреждений, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
3
данные муниципальных образовательных учреждений
Управление образования мэрии города Череповца
";

- пункты 49 - 54 исключить.
1.14.2. В разделе "Подпрограмма 3" Дополнительное образование" пункт 23 изложить в новой редакции:

"
23
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
%
Показатель характеризует долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
годовая, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Спф = (Чдспф / Ч5-18) x 100%
Чдспф - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере по данным информационной системы "Портал персонифицированного дополнительного образования детей" (АИС "ПФДО" - региональный навигатор дополнительного образования детей);
Ч5-18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города
3
Данные информационной системы "Портал персонифицированного дополнительного образования детей" (АИС "ПФДО" - региональный навигатор дополнительного образования детей) и данные Вологдастат
Управление образования мэрии города Череповца
".

2. Изменения в части положений муниципальной программы "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы" на 2024 год вступают в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 12 октября 2023 г. в„– 2934

"Приложение 1
к Муниципальной программе

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями <*>
2020 год (факт)
2021 год (оценка)
2022 год
2023 год
2024 год
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы
Цель: обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики
1
Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования
Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
2
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности
%
99,65
99,8
100,0
100,0
100,0
4.1
3
Задача 4: Обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования;
Задача 5: совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, формирование инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;
Задача 6: совершенствование системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации
%
0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
4
Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
%
66,3
66,3
67,0
67,5
67,5
X
5
Задача 3: обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования, увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа профессии педагога, закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами:
%





3.1
- по дошкольным образовательным учреждениям
97,5
97,5
98,0
98,0
98,0
- по общеобразовательным учреждениям
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
- по учреждениям дополнительного образования
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Задача: 8 создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения
Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием
%
81,0
82,0
82,0
83,0
83,0
X
7
Задача 2: совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, создание безопасных условий функционирования образовательных организаций
Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
8
Задача 9: создание условий для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрения единой независимой системы оценки качества образования
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
9
Задача 2: совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, создание безопасных условий функционирования образовательных организаций
Выполнение плана деятельности управления образования мэрии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
10
Задач 2: совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, создание безопасных условий функционирования образовательных организаций;
Задача 7: создание условий для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
22,9
23,4
23,6
24,3
24,3
4.1
11
Задача 8: создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения
Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
12
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
13
Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года
%
-
-
100,0
100,0
100,0
X
Цель: обеспечение доступности дошкольного образования
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
1.1
Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных учреждениях
мест на 1000 детей
1451
1107
1100
1300
1300
4.1
1.2
Задача 2: модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования
Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего
%
94,5
95,74
92,0
93,0
95,0
X
1.3
Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)
дето-дни
18,5
18,5
18,0
18,0
18,0
X
1.4
Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
18,4
19,7
19,7
20,7
20,7
4.1
1.5
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
1.6
Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование
%
1,9
2,0
2,0
2,1
2.1
4.1
1.7
Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ
%
97,8
98,35
100,0
100,0
100,0
4.1
1.8
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход
чел.
3515
2500
4556
4556
4556
4.1
1.9
Задача 2: модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом
ед.
14019
20979
27972
34965
34965
X
1.10
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
%
100
99,4
85,0
95,5
96,0
X
1.11
Задача 1: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
%
97,8
98,54
100,0
100,0
100,0
4.1
1.12
Количество удовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 до 3 лет
ед.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
1.13
Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
1.14
Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
место
252
47
97
122
72
4.1
1.15
Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными
%
91,4
91,4
91,7
91,7
91,7
X
Цель: Повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина
Подпрограмма 2 "Общее образование"
2.1
Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
%
100,0
98,0
98,0
98,5
99,0
X
2.2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников
%
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
3.1
2.3
Доля обучающихся, закончивших год на "4" и "5"
%
51,0
51,0
50,0
50,0
50,0
X
2.4
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)
чел.
27,5
28,0
27,9
27,5
27,5
4.1
2.5
Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города
Удельный вес численности обучающихся 9 - 11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1
2.6
Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9 - 11 классов
%
0,14
0,26
0,4
0,4
0,4
3.1
2.7
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену
%
23,6
26,5
19,0
17,0
17,0
4.1
2.8
Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
%
97,4
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1
2.9
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1
2.10
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
90,9
90,9
90,9
91,0
91,5
4.1
2.11
Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города
Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
%
55,5
26,6
27,0
28,0
28,5
3.1
2.12
Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов
%
92,6
75,0
80,0
80,0
80,0
3.1
2.13
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
27,9
27,9
27,9
27,9
27,9
4.1
2.14
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
2.15
Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1
2.16
Задача 6: формирование здорового образа жизни подрастающего поколения
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету "Технология", в год получения субсидии
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
X
2.17
Численность детей, коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории
чел.
451
451
415
450
451
X
2.18
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей <1>
чел.
635
780
780
780
780
X
2.19
Задача 4: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
млн. чел.
0,043910
0,045487
0,023452
0,031156
8560,08
3.1
2.20
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"
тыс. чел.
10,746
14,431
18,255
20,624
22,993
3.1
2.21
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
%
58
55
56
56
56
3.1
2.22
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
%
93
93
93
93
93
3.1
2.23
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам
%
20
18
19
19
19
3.1
2.24
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования"
%
16
16
16
16
16
3.1
2.25
Задача 2: модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/сек., а также гарантированным интернет-трафиком
%
97,7
97,7
97,7
100,0
100,0
4.1
2.26
Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети Интернет)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
2.27
Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
чел.
36054
36054
19275
19275
19275
4.1
2.28
Задача 6: формирование здорового образа жизни подрастающего поколения
Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база
ед.
2
3
3
3
3
4.1
2.29
Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества
%
17,8
23,3
35
50
55
1.1
2.30
Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
%
35
35
35
50
55
1.1
2.31
Задача 7: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественно-научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума
человек в год
-
250
750
1000
1000
4.1
2.32
Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума
человек в год
-
100
300
400
400
4.1
2.33
Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума
человек в год
-
1000
3000
4000
4000
4.1
2.34
Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума
единиц в год
-
5
15
20
20
4.1
2.35
Количество обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественно-научной, математической или технологической направленности
человек в год
-
0
10
20
20
4.1
2.36
Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
2.37
Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона
Доля выпускников 11-х классов, оставшихся для получения образования в области
%
-
69,9
72,0
85,0
85,0
3.1
2.38
Доля выпускников 11-х классов, оставшихся для получения образования в городе
%
-
63,0
64,0
64,1
64,2
3.1
2.39
Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области
%
-
97,9
98,0
98,0
98,0
3.1
2.40
Доля выпускников 9-х классов, оставшихся для получения образования в городе
%
-
96,0
94,1
94,2
94,3
3.1
2.41
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
%
-
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1
2.42
Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях
кол-во объединений
-
43
43
43
43
1.1
2.43
Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления
%
-
10
10
15
17
1.1
2.44
Задача 3: развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования
Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению
%
-
10
10
15
17
X
2.45
Задача 5: обновление стратегии воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, повышение эффективности воспитательной деятельности для ценностного самоопределения и успешной социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, формирования чувства патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национально-культурным традициям и историко-культурному наследию региона
Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации
%
-
0,5
0,5
1,0
1,0
1.1
2.46
Количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют медиацентры
ед.
-
-
1
-
-
4.1
2.47
Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации
ед.
-
-
44
-
-
4.1
2.48
Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
ед.
43
43
43
43
43
4.1
Цель: повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"
3.1
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет
%
77,9
77,9
79,0
79,2
80,0
4.1
3.2
Задача 4: оказание методической помощи педагогическим работникам
Количество учреждений, обслуживаемых МАОУ ДО "ЦДТ и МО" по оказанию методической помощи педагогическим работникам
ед.
43
43
43
43
43
X
3.3
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
%
73,7
73,7
55,0
55,0
55,0
4.1
3.4
Задача 6: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся
Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности
%
29,75
31,5
30,0
30,0
30,0
4.1
3.5
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации <2>
тыс. чел.
24,226
4,1
7,5
7,5
7,5
4.1
3.6
Задача 2: совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
%
63,9
52
58,0
64,0
64,0
4.1
3.7
Задача 6: создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации (федерального бюджета и (или) бюджетов субъекта Российской Федерации, и (или) местных бюджетов, и (или) средств организации) по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования "IT-куб"
чел.
-
-
500
500
500
4.1
3.8
Доля педагогических работников центра цифрового образования "IT-куб", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам
%
-
-
100,0
100,0
100,0
3.1
3.9
Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д., на базе центра цифрового образования "IT-куб"
чел. в год
-
-
2000
2000
2000
X
3.10
Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ
программ в год
-
-
7
7
7
4.1
3.11
Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования "IT-куб"
мероприятий в год
-
-
10
10
10
X
3.12
Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка "Кванториум"
чел.
1376
1300
1500
1500
1500
X
3.13
Количество групп, обучающихся по предметной области "Технология" с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум"
ед.
45
21
25
25
25
X
3.14
Количество групп, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум"
ед.
80
44
50
50
50
X
3.15
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка "Кванториум"
чел.
4050
5000
6000
6000
6000
X
3.16
Задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа)
ед.
7
7
10
10
10
X
3.17
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест
чел. в год
2244
-
227
147
1337
4.1
3.18
Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям):
- педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования
%
100
-
100,0
100,0
100,0
3.1
3.19
Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям):
- руководители
%
100
-
100,0
100,0
100,0
3.1
3.20
Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям):
- привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др.
%
100
-
100,0
100,0
100,0
3.1
3.21
Задача 3: совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи
Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: число мероприятий
ед. в год
20
-
20
20
20
X
3.22
Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах: в них участников
чел. в год
1122
-
681
74
669
X
3.23
Задача 5: обеспечение эффективного расходования бюджетных средств;
задача 1: развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере
%



25
25
4.1
Цель: создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования
Подпрограмма 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"
4.1
Задача 5: закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях
Текучесть кадров
%
11,5
11,5
12,0
11,5
11,5
3.1
4.2
Задача 3: увеличение доли молодых педагогов
Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников
%
1,6
1,6
2,2
2,3
2,6
3.1
4.3
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет
%
15,6
15,6
16,0
16,05
16,1
3.1
4.4
Задача 1: обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;
задача 2: повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;
задача 4: повышение профессионального имиджа профессии педагог;
задача 5: закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников
%
78,8
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1
4.5
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников
%
100
100
100,0
100,0
100,0
3.1
4.6
Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников
%
83,7
83,7
95,0
95,0
95,0
3.1
4.7
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
%
6,7
18,1
20
30
35
3.1
4.8
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
%
2,7
2,7
2
5
7
3.1
4.9
Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
%
7,2
22,1
20
30
35
3.1
4.10
Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
%
27,3
27,3
40
55
60
3.1
Цель: укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности
Подпрограмма 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности"
5.1
Задача 1: выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;
задача 2: приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;
задача 3: удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;
задача 4: совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений
Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием






4.1
- детские сады
%
78,95
52,6
65,79
65,79
65,79
- общеобразовательные школы
%
88,37
27,9
69,7
41,86
41,86
- учреждения дополнительного образования
%
66,67
0,0
100,0
75,0
75,0
5.2
Задача 5: сохранение и улучшение здоровья детей;
задача 6: создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений
Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
27,9
27,9
27,9
27,9
27,9
4.1
5.3
Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
50,0
66,7
50,0
50,0
50,0
4.1
5.4
Задача 1: выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;
задача 2: приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;
задача 3: удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;
задача 4: совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений
Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм для образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием






4.1
Детские сады
%
39,47
6,6
6,58
6,58
6,58
Общеобразовательные школы
%
16,28
18,6
46,51
46,51
46,51
Учреждения дополнительного образования
%
-
-
-
-
-
5.5
Доля образовательных учреждений (с износом здания более 50%), в которых проведены ремонты в соответствии с финансированием






4.1
- детские сады
%
29,17
29,17
25,0
58,3
-
- общеобразовательные школы
%
25,0
31,25
31,25
50,0
50,0
5.6
Количество отремонтированных образовательных учреждений
ед.
6
39
73
7
-
4.1
5.7
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых улучшены условия для организации питания обучающихся, за счет проведения ремонтных работ и модернизации технологического оборудования на пищеблоках общеобразовательных организаций, в отчетном финансовом году
ед.
-
2
4
1
-
4.1
5.8
Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлены комплексные капитальные ремонты
ед.
-
-
-
-
3
4.1

--------------------------------
<1> До 31.12.2019 показатель 23 был сформулирован: "Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в том числе предмету "Технология"; показатель 24 был сформулирован: "Численность детей коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным примерным основным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе от общего количества детей коррекционных школ, указанной категории"; показатель 25 был сформулирован: "Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей".
<2> При условии федерального и областного финансирования.





Приложение 3
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), год
2022
2023
2024
1
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы
Всего, в т.ч.
1506124,7
1547813,3
1565419,7
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
1357970,4
1395553,3
1467069,8
МАУ "Центр комплексного обслуживания"
146891,4
152260,0
98309,0
МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
1262,9
-
40,9
2
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии
Управление образования мэрии
450,0
871,3
871,3
3
Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
117958,8
152076,7
153535,8
в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
4372,5
4667,8
4667,8

в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
5419,9
14686,9
14686,9
4
Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
Управление образования мэрии
18005,9
20356,5
19887,2
5
Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений
Управление образования мэрии
41529,2
30322,0
26872,4
6
Подпрограмма 1. Дошкольное образование
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
616676,0
607941,8
691103,0
7
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
616674,8
607088,0
691103,0
8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
-
853,8
-
в том числе проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
-
853,8
-
9
Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта "Содействие занятости" (федеральный проект "Содействие занятости")
Управление образования мэрии
1,2
-
-
10
Подпрограмма 2. Общее образование
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии, МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
351157,9
363271,4
355475,5
11
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
349820,0
361053,1
353829,9
12
Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
429,0
686,3
629,0
13
Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
905,5
1104,2
1014,5
14
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
-
427,8
-
15
Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
2,1
-
2,1
16
Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
0,2
-
-
17
Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
0,3
-
-
18
Основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)" (федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации")
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
0,8
-
-
19
Подпрограмма 3. Дополнительное образование
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
153352,1
141268,4
138847,2
20
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
51122,1
54182,5
138103,1
21
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
258,0
258,0
258,0
22
Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
594,5
485,5
485,5
23
Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
101375,4
86342,3
-
24
Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
1,8
-
-
25
Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
0,3
0,1
0,6
26
Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования
Управление образования мэрии, подведомственные управлению образования мэрии
58581,6
74438,0
75477,4
27
Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
875,0
875,0
875,0
28
Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений
Управление образования мэрии
57706,6
73563,0
74602,4
29
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности
Всего, в т.ч.
148413,2
157267,2
103349,9
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
259,2
5007,2
5000,0
МАУ "Центр комплексного обслуживания"
146891,4
152260,0
98309,0
МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
1262,6
-
40,9
30
Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений
Всего, в т.ч.
144297,9
152221,2
98309,0
МАУ "Центр комплексного обслуживания"
144297,9
152221,2
98309,0
31
Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций
Всего, в т.ч.
3856,1
38,8
-
МАУ "Центр комплексного обслуживания"
2593,5
38,8
-
МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
1262,6
-
-
32
Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
259,2
7,2
-
33
Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!"
Управление образования мэрии, муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования мэрии
-
5000,0
5000,0
34
Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования
МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов"
-
-
40,9





Приложение 4
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2022
2023
2024
1
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2022-2024 годы
всего
6482873,8
6654971,4
7174116,6
городской бюджет
1506124,7
1547813,3
1565419,7
областной бюджет
4246642,9
4387618,0
4719296,4
федеральный бюджет
370106,2
359540,1
529400,5
внебюджетные источники
360000,0
360000,0
360000,0
2
Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий управлением образования мэрии
городской бюджет
450,0
871,3
871,3
3
Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях
всего
387515,2
518875,3
520334,4
городской бюджет
117958,8
152076,7
153535,8
областной бюджет
104585,8
190683,8
190683,8
федеральный бюджет
164970,6
176114,8
176114,8
в том числе организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
всего
218620,1
233388,3
233388,3
городской бюджет
4372,5
4667,8
4667,8
областной бюджет
49277,0
52605,7
52605,7
федеральный бюджет
164970,6
176114,8
176114,8
в том числе на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
всего
27099,4
73434,5
73434,5
городской бюджет
5419,9
14686,9
14686,9
областной бюджет
21679,5
58747,6
58747,6
4
Основное мероприятие 3. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
городской бюджет
18005,9
20356,5
19887,2
5
Основное мероприятие 4. Экономическое и материально-техническое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений
городской бюджет
41529,2
30322,0
26872,4
6
Подпрограмма 1. Дошкольное образование
всего
3220777,6
3266222,6
3492179,5
городской бюджет
616676,0
607941,8
691103,0
областной бюджет
2232610,6
2298280,8
2441076,5
федеральный бюджет
11491,0
-
-
внебюджетные источники
360000,0
360000,0
360000,0
7
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
областной бюджет
2150429,9
2277457,2
2421137,0
8
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования
всего
976674,8
967088,0
1051103,0
городской бюджет
616674,8
607088,0
691103,0
внебюджетные источники
360000,0
360000,0
360000,0
9
Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования
областной бюджет
81701,9
19723,6
19939,5
10
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам), государственных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты)
всего
-
1953,8
-
городской бюджет
-
853,8
-
областной бюджет
-
1100,0
-
в том числе проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций
всего
-
1953,8
-
городской бюджет
-
853,8
-
областной бюджет
-
1100,0
-
11
Основное мероприятие 1.5. Реализация регионального проекта "Содействие занятости" (федеральный проект "Содействие занятости")
всего
11971,0
-
-
городской бюджет
1,2
-
-
областной бюджет
478,8
-
-
федеральный бюджет
11491,0
-
-
12
Подпрограмма 2. Общее образование
всего
2371605,8
2443742,4
2585656,6
городской бюджет
351157,9
363271,4
355475,5
областной бюджет
1861232,2
1897914,4
2036165,4
федеральный бюджет
159215,7
182556,6
194015,7
13
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
всего
2267109,1
2387156,9
2525011,6
городской бюджет
349820,0
361053,1
353829,9
областной бюджет
1788977,0
1868789,6
2013476,9
федеральный бюджет
128312,1
157314,2
157704,8
в том числе обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
федеральный бюджет
128312,1
157314,2
157704,8
14
Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года в„– 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"
областной бюджет
69570,0
28073,0
21175,5
15
Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов
городской бюджет
429,0
686,3
629,0
16
Основное мероприятие 2.4. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
городской бюджет
905,5
1104,2
1014,5
17
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
всего
-
10018,4
-
городской бюджет
-
427,8
-
областной бюджет
-
383,6
-
федеральный бюджет
-
9207,0
-
18
Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")
всего
21446,3
-
21122,4
городской бюджет
2,1
-
2,1
областной бюджет
857,8
-
844,8
федеральный бюджет
20586,4
-
20275,5
19
Основное мероприятие 2.7. Создание медиацентров в муниципальных образовательных организациях
всего
1100,2
-
-
городской бюджет
0,2
-
-
областной бюджет
1100,0
-
-
20
Основное мероприятие 2.8. Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций
всего
1503,8
-
-
городской бюджет
0,3
-
-
областной бюджет
345,8
-
-
федеральный бюджет
1157,7
-
-
21
Основное мероприятие 2.9. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)" (федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации")
всего
9541,9
16703,6
16703,6
городской бюджет
0,8
-
-
областной бюджет
381,6
668,2
668,2
федеральный бюджет
9159,5
16035,4
16035,4
22
Подпрограмма 3. Дополнительное образование
всего
173590,5
142173,4
144987,9
городской бюджет
153352,1
141268,4
138847,2
областной бюджет
809,5
36,3
245,7
федеральный бюджет
19428,9
868,7
5895,0
23
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям
городской бюджет
51122,1
54182,5
138103,1
24
Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня
городской бюджет
258,0
258,0
258,0
25
Основное мероприятие 3.3. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
городской бюджет
594,5
485,5
485,5
26
Основное мероприятие 3.4. Формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования детей
городской бюджет
101375,4
86342,3
-
27
Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" (федеральный проект "Цифровая образовательная среда")
всего
17445,3
-
-
городской бюджет
1,8
-
-
областной бюджет
697,7
-
-
федеральный бюджет
16745,8
-
-
28
Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" (федеральный проект "Успех каждого ребенка")
всего
2795,2
905,1
6141,3
городской бюджет
0,3
0,1
0,6
областной бюджет
111,8
36,3
245,7
федеральный бюджет
2683,1
868,7
5895,0
29
Подпрограмма 4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования
всего
58581,6
74438,0
75477,4
городской бюджет
58581,6
74438,0
75477,4
30
Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений
городской бюджет
875,0
875,0
875,0
31
Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений
городской бюджет
57706,6
73563,0
74602,4
32
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности
всего
210818,0
157969,9
307849,9
городской бюджет
148413,2
157267,2
103349,9
областной бюджет
47404,8
702,7
51125,0
федеральный бюджет
15000,0
-
153375,0
33
Основное мероприятие 5.1. Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений
всего (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
159297,9
152221,2
98309,0
городской бюджет
144297,9
152221,2
98309,0
областной бюджет
-
-
-
федеральный бюджет
15000,0
-
-
34
Основное мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций
всего
38560,9
387,8
-
городской бюджет
3856,1
38,8
-
областной бюджет
34704,8
349,0
-
федеральный бюджет
-
-
-
всего (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")
12626,3
-
-
городской бюджет
1262,6
-
-
областной бюджет
11363,7
-
-
всего (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
25934,6
387,8
-
городской бюджет
2593,5
38,8
-
областной бюджет
23341,1
349,0
-
35
Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
всего
12959,2
360,9
-
городской бюджет
259,2
7,2
-
областной бюджет
12700,0
353,7
-
36
Основное мероприятие 5.4. "Городской конкурс "Твори, что задумал!"
городской бюджет
-
5000,0
5000,0
37
Основное мероприятие 5.5. Мероприятия по модернизации школьных систем образования
всего (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")
-
-
204540,9
городской бюджет
-
-
40,9
областной бюджет
-
-
51125,0
федеральный бюджет
-
-
153375,0





Приложение 5
к Муниципальной программе

РАСЧЕТЫ
ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА

N
п/п
Наименование
Показатель
Год
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
Публичные нормативные обязательства
1
Городские премии имени И.А. Милютина в области образования
25 чел. x 35,0 тыс. руб.
875,0
875,0
875,0
2
Ежемесячное социальное пособие на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города
2022 год - 673 чел. x 0,8 тыс. руб. x 12 мес. + 250 чел. x 4,0 тыс. руб. x 11 мес. + 251 чел. x 4,0 тыс. руб. x 1 мес.
2023 год - 719 чел. x 0,8 тыс. руб. x 12 мес. + 305 чел. x 4,0 тыс. руб. x 12 мес.
2024 год - 657 чел. x 0,8 тыс. руб. руб. x 12 мес. + 327 чел. x 4,0 тыс. руб. x 12 мес.
18464,8
21542,4
22003,2
Публичные обязательства
1
Городские стипендии одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях
50 чел. x 1 тыс. руб. x 4 четверти
200,0
200,0
200,0
2
Городские премии "За особые успехи в обучении" выпускникам муниципальных образовательных учреждений
2022 год - 20 чел. x 5 тыс. руб. + 43 чел. x 3 тыс. руб.
2023 год - 29 чел. x 5 тыс. руб. + 77 чел. x 3 тыс. руб.
2024 год - 20 чел. x 5 тыс. руб. + 43 чел. x 3 тыс. руб.
229,0
286,3
229,0
3
Городские премии учащимся за 100-балльный результат по ЕГЭ
2023 - 2024 годы - 20 чел. x 10 тыс. руб.
-
200,0
200,0
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан
1
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми штатным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений города, образованных в результате реорганизации
2022 год - 1301 чел. x 127,12 руб. x 75 дн. x 84,641% коэфф. посещаемости;
1377 чел. x 127,12 руб. x 44 дн. x 84,641% коэфф. посещаемости;
2023 год - 1340 чел. x 127,12 руб. x 168 дн. x 84,641% коэфф. посещаемости;
13 чел. x 127,12 руб. x 55 дн. x 84,641% коэфф. посещаемости;
2024 год - 1383 чел. x 127,12 руб. x 168 дн. x 84,641% коэфф. посещаемости
17017,6
24299,0
24999,2
2
Денежная компенсация на оплату расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования мэрии города
2022 год - 1 чел. x 1 мес. x 9,4 тыс. руб.
60 чел. x 1 мес. x 9,5 тыс. руб.
76 чел. x 1 мес. x 9,8 тыс. руб.
190 чел. x 11 мес. x 10,0 тыс. руб.
2023 год - 231 чел. x 12 мес. x 10,0 тыс. руб.
1 чел. x 1 мес. x 1,6 тыс. руб.
2024 год - 230 чел. x 12 мес. x 10,0 тыс. руб.
22224,2
27721,6
27600,0

Всего:

59010,6
75124,3
76106,4
".


------------------------------------------------------------------