Типы документов



Постановление Мэрии г. Череповца от 01.12.2023 N 3513 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2022 N 3287"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2023 г. в„– 3513

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 10.11.2022 в„– 3287

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города от 10.11.2022 в„– 3287 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы", (в редакции постановления мэрии города от 10.11.2023 в„– 3276), следующие изменения:
муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Утверждена
Постановлением
Мэрии г. Череповца
от 10 ноября 2022 г. в„– 3287
(в редакции
Постановления
Мэрии г. Череповца
от 1 декабря 2023 г. в„– 3513)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА" НА 2025 - 2030 ГОДЫ

Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Дата составления проекта программы: ноябрь 2022 года.

Непосредственный исполнитель
Фамилия, имя, отчество
Телефон, электронный адрес
Заместитель начальника департамента, начальник отдела по эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Чижков Сергей Васильевич
77-11-08, chizhkov.sv@cherepovetscity.ru
Заместитель начальника департамента, начальник отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Наумова Елена Владимировна
77-11-21,
naumova.ev@cherepovetscity.ru
Начальник отдела планирования и исполнения расходов и доходов департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Романова Виктория Викторовна
77-11-44,
romanova.vv@cherepovetscity.ru

Паспорт муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Череповца"
на 2025 - 2030 годы (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (далее - департамент, ДЖКХ)
Соисполнители Программы
МКУ "Спецавтотранс" (далее - МКУ "САТ"),
Жилищное управление мэрии
Участники муниципальной Программы
Нет
Подпрограммы Программы
1. Развитие благоустройства города.
2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города.
3. Содержание и ремонт жилищного фонда
Цели Программы
1. Повышение уровня благоустройства города.
2. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
3. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
4. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда
Задачи Программы
1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.
2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.
3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.
4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Оценка горожанами благоустроенности территорий города.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
3. Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
Этапы и сроки реализации Программы
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Программы
Всего - 7193525,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 1364694,0 тыс. руб.,
2026 год - 1407814,6 тыс. руб.,
2027 год - 1105254,3 тыс. руб.,
2028 год - 1105254,3 тыс. руб.,
2029 год - 1105254,3 тыс. руб.,
2030 год - 1105254,3 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 4683024,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 782267,1 тыс. руб.,
2026 год - 784384,1 тыс. руб.,
2027 год - 779093,4 тыс. руб.,
2028 год - 779093,4 тыс. руб.,
2029 год - 779093,4 тыс. руб.,
2030 год - 779093,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 85 баллов к 2030 году.
2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 82,4% к 2030 году.
3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 92,1% к 2030 году

Общая характеристика сферы реализации Программы, включая
описание текущего состояния, основных проблем в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. К сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся такие основные направления как:
- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, включая капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
- осуществление деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов, включая водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами,
- повышение комфортности условий проживания, благоустройство территорий города, в том числе с учетом условий обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в любом городе влияет степень благоустроенности городских территорий.
Удовлетворительное санитарное состояние территорий общего пользования, объем существующего цветочного оформления города, текущее состояние зеленых насаждений недостаточны для удовлетворения потребностей развивающегося города. Назрела необходимость улучшения архитектурно-художественного облика города за счет комплексного благоустройства территорий, цветочного оформления города, вечернего светового оформления и праздничного украшения города.
В рамках совершенствования озелененного и эстетичного вида города выявлена потребность в создании более яркого внешнего облика в летний период, обустройстве цветочными клумбами и топиарными фигурами парков и скверов, благоустройстве и декоративном оформлении улиц и площадей города с использованием различных арт-объектов и иллюминации.
Проведение мероприятий по комплексному оформлению и украшению территорий города обеспечит создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, обустройство новых мест притяжения людей, а также благоприятствует созданию культурного и современного облика города.
Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города, своевременной санитарной уборке дорог и улиц и обеспечению безопасности дорожного движения.
Нереализация комплекса мер по вышеуказанным направлениям приведет к ухудшению ситуации в сфере благоустройства города и снижению уровня безопасности и комфорта проживания.
Повышение качества выполняемых подрядчиками работ невозможно без своевременного проведения контрольных мероприятий, таких как геодезическая съемка объектов, инструментальное обследование автомобильных дорог, проведение лабораторных испытаний проб вырубок (кернов) асфальтобетона, которые помогают установить степень соблюдения технических характеристик дорожного покрытия и качества выполненных работ, выявить наличие или отсутствие повреждений покрытия на проезжей части, а также определить качество применяемых материалов.
Еще одним показателем, характеризующим благополучие и уровень социально-экономического развития города, является состояние его жилищного фонда.
В настоящее время в городе насчитывается 1764 многоквартирных дома, общая площадь помещений в которых составляет порядка 7947,98 тыс. м кв.
В процессе их эксплуатации под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния общедомового имущества.
По данным Минрегионразвития, на сегодняшний день износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства в России составляет более 55%, более 20% уже полностью отслужили нормативные сроки.
В приведенной статистике город Череповец не исключение, так как основное количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе были построены в период 1946 - 1995 годов.
Дальнейшее увеличение износа жилищного фонда города может сказаться на безопасности и комфорте проживания, а также привести к ухудшению облика города, росту потребления энергоресурсов и обострению социальной напряженности в обществе.
Для обеспечения сохранности жилищного фонда, его эффективного использования, соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам необходимо своевременно осуществлять соответствующие воспроизводственные мероприятия и исполнять все возложенные действующим жилищным законодательством Российской Федерации на собственника помещения в МКД обязательства.
В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности городских территорий. На сегодняшний день существует проблема недостаточной освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.
Также с целью обеспечения санитарного благополучия жителей города необходимо принятие мер по предотвращению распространения на территории города растения "Борщевик Сосновского". Тесное взаимодействие с борщевиком грозит болезненными ожогами, на лечение которых может уйти не один месяц. Сейчас растение включено в список сорных, с его распространением активно борются на уровне государства.
В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.
Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и текущем ремонтах на конец 2021 года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%.
Ежегодное проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц (картами) способствует увеличению доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, находящихся в нормативном состоянии, и снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров с целью создания благоприятных условий для населения и улучшения внешнего облика города. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров имеют очень высокий износ. Общая площадь пешеходных тротуаров в городе Череповце составляет 816,057 тыс. кв. м. Из них нуждаются в ремонте 105,2 тыс. кв. м тротуаров.
Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из решения задачи города, определенной стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец - территория роста", по созданию функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды с учетом полноценной обеспеченности жителей жилищной, коммунальной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости и повышение экологической безопасности систем жизнедеятельности.

Приоритеты в сфере реализации Программы

Приоритетными в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства города, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети города, направленные на обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования.

Обобщенная характеристика, обоснование выделения
и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм

Программа включает в себя три подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач.
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" направлена на повышение уровня благоустройства города.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству, содержанию и озеленению территорий общего пользования, украшению города и обеспечению наружного освещения.
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" направлена на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" направлена на создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города, обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда.
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, по содержанию и ремонту временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается реализация ряда мероприятий.
В составе Программы выделено 1 основное мероприятие:
Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализации мероприятий программы.
Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города.
В рамках трех подпрограмм Программы предусматривается реализация 13 основных мероприятий. Их полный перечень представлен в приложении 2 к Программе.

Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.

Информация по ресурсному обеспечению Программы
за счет средств городского бюджета и других
источников финансирования
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет собственных средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлено в таблице приложения 4 к Программе.Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, федерального, областного, внебюджетных источников на реализацию Программы (с расшифровкой по основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлена в таблице приложения 5 к Программе.

Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:
1. Повышение оценки горожанами благоустроенности территорий города - не менее 85 баллов к 2030 году.
2. Обеспечение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, - не менее 82,4% к 2030 году.
3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, снижение уровня его износа - доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% не менее 92,1% к 2030 году.
В целом реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации Программы

Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию настоящей Программы, подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним, не зависящим от действия ответственного исполнителя рискам, относится риск недостаточного финансового обеспечения.
Внутренними рисками, относящимися к компетенции ответственного исполнителя, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут возникать вследствие:
несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение подпрограмм и основных мероприятий Программы;
задержки формирования соответствующих организационных систем;
недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:
детальное планирование хода реализации Программы;
регулярный анализ и мониторинг выполнения Программы, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы;
повышение квалификации участников реализации Программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы отражены в приложении 7 к Программе.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
- степени достижения цели Программы в целом за весь период ее реализации - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) конечного результата Программы сопоставляются с их плановыми значениями;
- степени достижения запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы - фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) Программы сопоставляются с их плановыми значениями;
- степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:



Пэф - показатель эффективности реализации Программы, %;
Пi - степень достижения i-го целевого показателя Программы, %;
n - количество целевых показателей Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Пэф равно 95% и выше, то уровень эффективности реализации Программы высокий;
если значение показателя Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации Программы неудовлетворительный.
Степень достижения i-го целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi / Пплi x 100%;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi x 100%, где:

Пплi - плановое значение i-го целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения);
Пфi - фактическое значение i-го целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения i-го целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение i-го целевого показателя Программы;
95% и более - эффективное выполнение i-го целевого показателя Программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.

Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"

Паспорт подпрограммы "Развитие благоустройства города"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
ДЖКХ
Соисполнители Подпрограммы 1
МКУ "САТ"
Участники Подпрограммы 1
Нет
Цель Подпрограммы 1
Повышение уровня благоустройства города
Задачи Подпрограммы 1
1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования.
2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования.
3. Обеспечение наружного освещения.
4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования.
2. Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования.
3. Количество посаженных деревьев, кустарников.
4. Процент горения светильников наружного освещения.
5. Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1
Всего - 866651,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 141571,9 тыс. руб.,
2026 год - 145015,9 тыс. руб.,
2027 год - 145015,9 тыс. руб.,
2028 год - 145015,9 тыс. руб.,
2029 год - 145015,9 тыс. руб.,
2030 год - 145015,9 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 837300,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 136680,1 тыс. руб.,
2026 год - 140124,1 тыс. руб.,
2027 год - 140124,1 тыс. руб.,
2028 год - 140124,1 тыс. руб.,
2029 год - 140124,1 тыс. руб.,
2030 год - 140124,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1. Обеспечение процента горения светильников наружного освещения ежегодно - не менее 98,5%.
2. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования - 30,1 кв. м/чел. к 2030 году.
3. Обеспечение украшения города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям ежегодно не менее 273 мероприятий

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,
основные проблемы и прогноз развития сферы

Сферой реализации Подпрограммы 1 является деятельность по содержанию и благоустройству территорий общего пользования, направленная на повышение благоустройства города в целом.
На территории города Череповца находятся пять городских кладбищ. Организация содержания мест захоронения входит в задачи департамента. Текущее содержание кладбищ производится МКУ "САТ.
На территории города Череповца имеется 6 городских пляжей: "Зашекснинский", "Ломоносовский", "Строитель", "Первомайский 1", "Первомайский 2", "Лыжная база". Для организации безопасного отдыха горожан ежегодно выполняется подсыпка и планировка песчаного покрытия, осуществляется производственный контроль качества воды и почвы, устанавливаются малые архитектурные формы.
В рамках текущего содержания территорий общего пользования и земель резерва осуществляется содержание парков, скверов, бульваров и площадей. По состоянию на 01.07.2022 на территории города располагается 74 объекта. Акарицидная обработка указанных территорий осуществляется в рамках муниципальных контрактов.
В целях локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории города ежегодно выполняются работы по его уничтожению.
Эксплуатацию и техническое обслуживание сетей дождевой канализации города, обеспечивающей прием и транспортировку поверхностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети дождевой канализации, а также с территорий общего пользования, осуществляет МУП "Водоканал". Количество дождеприемных колодцев - более 2300 шт.
Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания является развитие системы городского озеленения. На ежегодной основе в рамках озеленения городских территорий проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, установке вертикальных цветочных композиций и цветочных каркасных фигур, работы по посадке деревьев и кустарников. Так в 2021 году были произведены: оформление цветников площадью 6987 кв. м, высадка 420645 шт. цветков; высажено 45482 шт. луковиц тюльпанов; установка и озеленение каркасных фигур с вазонами "Дуга" - 193 шт.; так же по муниципальному контракту высажено 665 деревьев. Работы по омоложению, обрезке, валке, посадке деревьев и кустарников осуществляет МКУ "САТ" на основании устава организации.
В целях повышения безопасности и комфортности проживания в городе на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению уровня освещенности городских территорий. По состоянию на 01.07.2022 протяженность кабельных и воздушных линий составила 421 км, количество светильников уличного освещения - 16692 штуки. Существует проблема недостаточной освещенности внутриквартальных проездов, а также территорий детских садов и школ.
В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городской территории. На период новогодних праздников на площадях города устанавливаются и украшаются новогодние ели, катальные горки.
Департамент организует работу межведомственной комиссии по вывозу самовольно установленных движимых сооружений, организацию сноса самовольно установленных временных движимых сооружений.
Для решения проблемы затруднения уборки территорий города от снега и мусора производится эвакуация брошенных автомобилей.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства города.
Успешная реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Обеспечение процента горения светильников наружного освещения ежегодно - не менее 98,5%.
2. Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования - 30,1 кв. м/чел. к 2030 году.
3. Обеспечение украшения города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям ежегодно не менее 273 мероприятий.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 1:
1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города, включающие в себя:
Цели мероприятия:
- обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования,
- обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования,
- обеспечение украшения города к торжественным, праздничным и общественным мероприятиям,
- обеспечение процента горения светильников наружного освещения.
2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца.
Цель мероприятия - обеспечение санитарного благополучия на территории города.
3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
Цель мероприятия - обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Кроме того, за счет средств городского бюджета предполагается выделение субсидий на финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети города"

Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети города" (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
ДЖКХ
Соисполнители Подпрограммы 2
МКУ "САТ"
Участники Подпрограммы 2
Нет
Цель Подпрограммы 2
Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города
Задачи Подпрограммы 2
1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
1. Процент уборки и содержания городских территорий.
2. Объем ямочного ремонта.
3. Процент выполнения ямочного ремонта.
4. Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
5. Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям.
6. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
7. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий.
8. Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу.
9. Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2
Всего - 5947064,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 1158369,5 тыс. руб.,
2026 год - 1199787,3 тыс. руб.,
2027 год - 897227,0 тыс. руб.,
2028 год - 897227,0 тыс. руб.,
2029 год - 897227,0 тыс. руб.,
2030 год - 897227,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 3465914,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 580834,4 тыс. руб.,
2026 год - 581248,6 тыс. руб.,
2027 год - 575957,9 тыс. руб.,
2028 год - 575957,9 тыс. руб.,
2029 год - 575957,9 тыс. руб.,
2030 год - 575957,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1. Обеспечение процента уборки и содержания территории города ежегодно - не менее 80%.
2. Ежегодное приведение к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
3. Обеспечение доли дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году.
4. Сохранение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на ежегодном уровне не более 204 происшествий

Характеристика текущего состояния улично-дорожной сети
города, основные проблемы и прогноз развития сферы

Одной из основных функций департамента является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах на конец 2021 года, с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов, составила 74,5%.
Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту улично-дорожной сети города и обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках содержания территорий общего пользования и земель резерва МКУ "САТ" осуществляется летнее и зимнее содержание улично-дорожной сети города, тротуаров, газонов, внутриквартальных проездов, расположенных в черте города Череповца. Выполнение работ по эвакуации транспортных средств, нанесение дорожной разметки.
Функции по содержанию искусственных сооружений (мостов) включают в себя учет, осмотр, оценку технического состояния, организацию реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта искусственных сооружений (мостов) и соответствующего технического надзора.
Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог. На улицах города обеспечивается проведение ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно.
Ежегодно выполняется ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц картами. Основной источник финансирования - Дорожный Фонд Вологодской области. В состав работ по ремонту верхнего слоя асфальтобетонного покрытия картами входит: фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, асфальтирование толщиной 5 см, либо укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси по необходимости (для выравнивания профиля), поднятие колодцев на проектную отметку.
С 2017 года выполняется ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан. В состав работ входит: расчистка территорий от кустарника и мелколесья, планировка территории, устройство водоотводных канав, укладка водопропускных труб под дорогами, устройство основания из шлака разной фракции.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства внутриквартальных проездов и тротуаров. В настоящее время асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров имеют очень высокий износ.
Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием данного направления на протяжении многих лет.
Инфраструктура для велосипедного движения в г. Череповец также развита слабо. Единственная велодорожка протяженностью 3 км проходит в Зашекснинском районе по четной стороне Октябрьского проспекта от ул. Рыбинская до ул. Раахе. Велодорожка не отделена от пешеходных потоков и тротуаров, пересечения велодорожки с улицами не устроены (велодорожка обрывается), что делает ее использование неудобным и небезопасным.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно в весенне-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами, пешеходных переходов, установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей. Указанные мероприятия способствуют снижению количества и предупреждению ДТП, снижению аварийности на улицах города Череповца.
По состоянию на 01.07.2022 количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило 141 ед.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 2 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов улично-дорожной сети города.
Успешная реализация Подпрограммы 2 позволит:
1. Обеспечение процента уборки и содержания территории города ежегодно - не менее 80%.
2. Ежегодное приведение к 0 единиц количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия.
3. Обеспечение доли дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2030 году.
4. Сохранение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на ежегодном уровне не более 204 происшествий.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 2 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 2:
1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включающие в себя:
Цель мероприятия - обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий.
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан.
Цель мероприятия - повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, которое включает в себя:
Цель мероприятия - обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий.
4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
Цель мероприятия - обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий.
5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").
Цель мероприятия - увеличение пропускной способности дорог.

Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского и областного и федерального бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджетов будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.

Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"

Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
ДЖКХ
Соисполнители Подпрограммы 3
Жилищное управление мэрии
Участники Подпрограммы 3
Нет
Цели Подпрограммы 3
1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам
Задачи Подпрограммы 3
1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта.
2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
1. Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период.
2. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период.
3. Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов фонд капитального ремонта.
4. Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период.
5. Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений).
6. Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3
Всего - 173955,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 30443,6 тыс. руб.,
2026 год - 28702,4 тыс. руб.,
2027 год - 28702,4 тыс. руб.,
2028 год - 28702,4 тыс. руб.,
2029 год - 28702,4 тыс. руб.,
2030 год - 28702,4 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 173955,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 год - 30443,6 тыс. руб.,
2026 год - 28702,4 тыс. руб.,
2027 год - 28702,4 тыс. руб.,
2028 год - 28702,4 тыс. руб.,
2029 год - 28702,4 тыс. руб.,
2030 год - 28702,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда ежегодно - 100%.
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его - 100% исполнения ежегодно.
3. Получение доходов бюджета в размере 203224,6 тыс. руб. к 2030 году.
4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта ежегодно - 100%

Характеристика текущего состояния жилищного фонда,
основные проблемы и прогноз развития сферы

Жилищный фонд города Череповца в настоящее время насчитывает 1764 многоквартирных жилых дома. Наиболее проблемным жилищным фондом являются панельные дома первых массовых серий застройки.
Для поддержания домов в технически исправном состоянии и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг требуется ежегодное проведение капитального ремонта и (или) реконструкции общего имущества в таких домах, в целях безопасной эксплуатации многоквартирных домов необходимо выполнение мероприятий по модернизации лифтового оборудования.
В рамках областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области в период с 2017 по 2022 годы Фондом капитального ремонта Вологодской области выполнены капитальные ремонты 320 домов (542 видов ремонтов).
В целях улучшения внешнего облика города необходимо приводить в порядок фасады многоквартирных домов, особенно в исторической части города. В 2018 году выполнен капитальный ремонт фасадов 2 многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, за счет средств городского бюджета. Фасады еще двух многоквартирных домов, выходящих на площадь Металлургов, отремонтированы в рамках реализации областной программы. В 2019 году в рамках областной программы выполнен также капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, находящегося в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 28. В 2020 году по окончании проведения комплексного капитального ремонта выполнен ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: пр. Строителей, 21; в 2021 году - ул. Первомайская, 52. В 2023 году планируется выполнение капитального ремонта фасада дома, также расположенного в исторической части города, по адресу: пр. Победы, 30.
В целях обеспечения эффективного использования жилищного фонда и достижения соответствия жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам за счет средств городского бюджета осуществляется содержание временно незаселенных муниципальных жилых помещений. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда согласно Жилищному кодексу РФ в части оплаты муниципалитетом взносов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома также является обязанностью органа местного самоуправления, при этом сохраняется право муниципалитета - обеспечение поступления в доход бюджета от использования муниципального имущества (плата за наем).

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3

Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 3 являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования.
Успешная реализация Подпрограммы 3 позволит:
1. Исполнение норм действующего жилищного законодательства Российской Федерации в части осуществления полномочий собственника муниципального жилищного фонда ежегодно - 100%.
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его - 100% исполнения ежегодно.
3. Получение доходов бюджета в размере 203224,6 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы.
4. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта ежегодно - 100%.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 2 к Программе.
Основные мероприятия Подпрограммы 3 сформированы в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3:
1. Капитальный ремонт жилищного фонда.
Цель мероприятия - обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда.
2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Цель - обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам.
3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта. Цель - обеспечение исполнения норм действующего законодательства Российской Федерации.
4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма.

Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы

Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, выделяемых на отдельные мероприятия. Средства бюджета будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в приложениях 3, 4 к Программе.





Приложение 1
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значение показателя
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2025 - 2030 годы

Цель: Повышение уровня благоустройства города
1
Задача 1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования.
Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети.
Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города.
Задача 4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме
Оценка горожанами благоустроенности территорий города
балл
84,0
84,2
84,4
84,6
84,8
85,0
4.1. Индекс качества городской среды;
4.2. Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию;
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
Цель: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города
2
Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
%
81,4
81,6
81,8
82,0
82,2
82,4
4.1. Индекс качества городской среды
Цели: 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города.
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда
3
Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города
Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
%
91,0
91,2
91,5
91,7
91,9
92,1
X


Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"

Цель: 1. Повышение уровня благоустройства города
1
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования.
Задача 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования
кв. м/чел.
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
30,1
4.2. Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию;
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования
%
100
100
100
100
100
100
3
Количество посаженных деревьев, кустарников
ед.
1800
1800
1800
1800
1800
1800
4
Задача 3. Обеспечение наружного освещения
Процент горения светильников наружного освещения
%
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
98,5
4.1. Индекс качества городской среды
5
Задача 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города
ед.
273
273
273
273
273
273
4.1. Индекс качества городской среды;
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти


Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"

Цель: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города
1
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города
Процент уборки и содержания городских территорий
%
80
80
80
80
80
80
4.1. Индекс качества городской среды;
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2
Объем ямочного ремонта
кв. м
9000
9000
9000
9000
9000
9000
3
Процент выполнения ямочного ремонта
%
100
100
100
100
100
100
4.1. Индекс качества городской среды
4
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города.
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
ед.
0
0
0
0
0
0
5
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям
%
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
6
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
ед.
204
204
204
204
204
204
X
7
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий
%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
X
8
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу
%
6
6
6
6
6
6
X
9
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых
%
65,0
67,0
69,0
71,0
73,5
75,0
4.1. Индекс качества городской среды;
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти


Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"

Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города
1
Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта
Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
ед.
17
17
17
17
17
17
X
2
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
%
100
100
100
100
100
100
4.1. Индекс качества городской среды
3
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
%
100
100
100
100
100
100
4.1. Индекс качества городской среды
4
Задача 2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период
%
100
100
100
100
100
100
X
Цель: Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам
5
Задача 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений)
тыс. руб.
35440,2
34640,5
33858,9
33095,0
33095,0
33095,0
X
6
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
%
100
100
100
100
100
100
X





Приложение 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации основного мероприятия
Связь с показателями Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2025 - 2030 годы
1.1
Основное мероприятие 1.
Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
ДЖКХ
2025
2030
Повышение качества в решении вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории города
Нарушение законодательства РФ, субъекта РФ, местных нормативно-правовых актов по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Показатель Программы 1
2
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"
2.1
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия на территории города. Повышение внешней привлекательности города, комфортности проживания
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил
Показатель 1 Программы, показатели подпрограммы 1
1 - 5
2.1.1
Мероприятие 1.1.1.
Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ"
МКУ "САТ"
2025
2030
Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству
Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города
Показатель Подпрограммы 1: 2 - 3
2.1.2
Мероприятие 1.1.2.
Благоустройство и содержание кладбищ
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия территорий города
Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил
Показатель Программы 1
2.1.3
Мероприятие 1.1.3.
Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ"
МКУ "САТ"
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия территорий города
Ненадлежащее санитарное состояние кладбищ, нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил
Показатель Программы 1
2.1.4
Мероприятие 1.1.4.
Благоустройство и содержание пляжей
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия территории города
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил
Показатель Программы 1
2.1.5
Мероприятие 1.1.5.
Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения и светофорных объектов
Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети. Нарушение договорных отношений на поставку электрической энергии
Показатель подпрограммы 1: 4
2.1.6
Мероприятие 1.1.6.
Текущее содержание парков, скверов, газонов
ДЖКХ
2025
2030
Выполнение работ по текущему содержанию территорий общего пользования, кроме улично-дорожной сети. Обеспечение соответствия санитарного состояния объектов требованиям СанПиН. Обеспечение санитарного благополучия территорий города
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Захламленность территорий бытовым мусором в период между уборкой, нарушение СанПиН. Ухудшение внешнего облика города
Показатель Программы 1: 1 - 3
2.1.7
Мероприятие 1.1.7.
Украшение города
ДЖКХ
2025
2030
Создание праздничного настроения путем украшения территорий города
Ухудшение внешнего облика города
Показатель Подпрограммы 1: 1 - 5
2.1.8
Мероприятие 1.1.8.
Содержание сетей дождевой канализации
ДЖКХ
2025
2030
Оплата услуг МУП "Водоканал" по транспортировке дождевых и поверхностных стоков с территорий общего пользования по сетям дождевой канализации. Обеспечение санитарного благополучия территорий города
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Снижение безопасности улично-дорожной сети, ухудшение внешнего облика города
Показатель Программы
1
2.1.9
Мероприятие 1.1.9.
Вывоз тел умерших людей
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия на территории города
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил. Ухудшение внешнего облика города
Показатель Программы
1
2.1.10
Мероприятие 1.1.10.
Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение)
ДЖКХ
2025
2030
Улучшение внешнего облика, уровня благоустроенности и экологической обстановки города. Вовлечение жителей города в реализацию мероприятий по благоустройству
Отсутствие цветочного оформления города, наличие ветровальных деревьев, ухудшение внешнего облика города
Показатель Программы 1
2.1.11
Мероприятие 1.1.11.
Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение нормативной освещенности улиц, бесперебойной работы светофоров, проведение мероприятий по реконструкции сетей наружного освещения, устройство дополнительного освещения
Нарушение ГОСТа, снижение безопасности улично-дорожной сети
Показатель подпрограммы 1: 4
2.1.12
Мероприятие 1.1.12.
Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия на территории города, повышение комфортности проживания в нем
Нарушение Правил благоустройства города, санитарных правил
Показатель Программы
1
2.2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение санитарного благополучия на территории города
Снижение безопасности пользования территориями общего пользования. Нанесение вреда здоровью населения
Показатель Программы
1
2.3
Основное мероприятие 1.3.
Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Снижение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Показатель Программы
1
3
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"
3.1
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
ДЖКХ, МКУ "САТ"
2025
2030
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города
Показатель Подпрограммы 2:
1 - 9
3.1.1
Мероприятие 2.1.1.
Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети
ДЖКХ
2025
2030
3.1.2
Мероприятие 2.1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ")
МКУ "САТ"
2025
2030
3.1.3
Мероприятие 2.1.3
Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ"
МКУ "САТ"
2025
2030
3.2
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
ДЖКХ
2025
2026
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города
Показатель Подпрограммы 2:
1, 4
3.3
Основное мероприятие 2.3.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
ДЖКХ, МКУ "САТ"
2025
2030
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий. Повышение уровня внешнего благоустройства города, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города в пределах жилых микрорайонов, приведение их в надлежащее состояние. Обеспечение транспортной доступности
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города,
комфортности проживания и имиджа города
Показатели Подпрограммы 2:
1 - 4, 6 - 8
3.3.1
Мероприятие 2.3.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ДЖКХ
2025
2030
3.3.2
Мероприятие 2.3.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ")
МКУ "САТ"
2025
2030
3.4
Основное мероприятие 2.4.
Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")
ДЖКХ
2025
2026
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Обеспечение состояния дорог требованиям ГОСТа, увеличение пропускной способности дорог, увеличение межремонтного срока службы покрытий путем применения современных технологий устройства дорожных покрытий
Снижение внешней привлекательности города и комфортности проживания, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия, увеличение затрат на ямочный ремонт покрытий, снижение внешней привлекательности города, комфортности проживания и имиджа города
Показатель Подпрограммы 2:
4 - 6
3.5
Основное мероприятие 2.5.
Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")
ДЖКХ
2025
2025
Обеспечение безопасности стратегических объектов. Увеличение пропускной способности дорог
Снижение комфортности проживания, имиджа города, безопасности объектов, транспортной безопасности. Повышение аварийности на улично-дорожной сети города
Показатели Подпрограммы 2:
6 - 8
4
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
4.1
Основное мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт жилищного фонда
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ, обеспечение сохранности жилищного фонда
Нарушение требований действующего законодательства. Повышение уровня износа жилищного фонда, ухудшение технического состояния МКД
Показатели
Подпрограммы 3:
1, 2
4.2
Основное мероприятие 3.2.
Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
ДЖКХ,
Жилищное управление
2025
2030
Обеспечение соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам, обеспечение его эффективного использования
Нарушение требований ЖК РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ, санитарно-гигиенических требований, технических правил и норм, неэффективное использование жилищного фонда
Показатель Подпрограммы 3:
4
4.3
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
ДЖКХ
2025
2030
Обеспечение исполнения норм действующего законодательства РФ
Нарушение требований действующего законодательства
Показатель Подпрограммы 3:
3
4.4
Основное мероприятие 3.4.
Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма
Жилищное управление
2025
2030
Обеспечение поступлений в бюджет по неналоговым доходам в части платы за наем муниципальных жилых помещений
Невыполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
Показатели Подпрограммы 3:
5, 6





Приложение 3
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расход (тыс. руб.), год
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы
Всего
782267,1
784384,1
779093,4
779093,4
779093,4
779093,4
ДЖКХ
205632,2
207749,2
202458,5
202458,5
202458,5
202458,5
МКУ "САТ"
570584,7
570584,7
570584,7
570584,7
570584,7
570584,7
Жилищное управление
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
1.1
Основное мероприятие 1.
Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
ДЖКХ
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
2
Подпрограмма 1.
Развитие благоустройства города
Всего
136680,1
140124,1
140124,1
140124,1
140124,1
140124,1
ДЖКХ
108471,0
111915,0
111915,0
111915,0
111915,0
111915,0
МКУ "САТ"
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
2.1
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города
Всего
136520,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
ДЖКХ
108311,7
111755,7
111755,7
111755,7
111755,7
111755,7
МКУ "САТ"
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
28209,1
2.2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца
ДЖКХ
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
3
Подпрограмма 2.
Содержание и ремонт улично-дорожной сети города
Всего
580834,4
581248,6
575957,9
575957,9
575957,9
575957,9
ДЖКХ
38458,8
38873,0
33582,3
33582,3
33582,3
33582,3
МКУ "САТ"
542375,6
542375,6
542375,6
542375,6
542375,6
542375,6
3.1
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
Всего
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
ДЖКХ
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
МКУ "САТ"
537713,8
537713,8
537713,8
537713,8
537713,8
537713,8
3.2
Основное мероприятие 2.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
ДЖКХ
2258,7
2258,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Основное мероприятие 2.3.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
ДЖКХ
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
МКУ "САТ"
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
3.4
Основное мероприятие 2.4.
Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")
ДЖКХ
2376,0
2376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5
Основное мероприятие 2.5.
Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")
ДЖКХ
241,8
656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3.
Содержание и ремонт жилищного фонда
Всего
30443,6
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
ДЖКХ
24393,4
22652,2
22652,2
22652,2
22652,2
22652,2
Жилищное управление
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
6050,2
4.1
Основное мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт жилищного фонда
ДЖКХ
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
4.2
Основное мероприятие 3.2.
Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
Всего
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
ДЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Жилищное управление
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
4.3
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
ДЖКХ
24065,0
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
4.4
Основное мероприятие 3.4.
Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма
Жилищное управление
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0





Приложение 4
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы
всего
1364694,0
1407814,6
1105254,3
1105254,3
1105254,3
1105254,3
городской бюджет
782267,1
784384,1
779093,4
779093,4
779093,4
779093,4
областной бюджет
559446,8
561086,9
326160,9
326160,9
326160,9
326160,9
федеральный бюджет
22980,1
62343,6
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
всего
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
городской бюджет
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
34309,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 1.
Развитие благоустройства города
всего
141571,9
145015,9
145015,9
145015,9
145015,9
145015,9
городской бюджет
136680,1
140124,1
140124,1
140124,1
140124,1
140124,1
областной бюджет
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1
Основное мероприятие 1.1.
Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города
всего
136520,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
городской бюджет
136520,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
139964,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1
Мероприятие 1.1.1.
Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ"
всего
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
городской бюджет
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
23667,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2
Мероприятие 1.1.2.
Благоустройство и содержание кладбищ
всего
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
городской бюджет
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3
Мероприятие 1.1.3.
Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ"
всего
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
городской бюджет
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
4541,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4
Мероприятие 1.1.4.
Благоустройство и содержание пляжей
всего
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
городской бюджет
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
1770,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.5
Мероприятие 1.1.5.
Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения
всего
54279,0
57723,0
57723,0
57723,0
57723,0
57723,0
городской бюджет
54279,0
57723,0
57723,0
57723,0
57723,0
57723,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6
Мероприятие 1.1.6.
Текущее содержание парков, скверов, газонов
всего
215,3
215,3
215,3
215,3
215,3
215,3
городской бюджет
215,3
215,3
215,3
215,3
215,3
215,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.7
Мероприятие 1.1.7.
Украшение города
всего
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
городской бюджет
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
9450,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.8
Мероприятие 1.1.8.
Содержание сетей дождевой канализации
всего
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
городской бюджет
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
13500,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.9
Мероприятие 1.1.9.
Вывоз тел умерших людей
всего
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
городской бюджет
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10
Мероприятие 1.1.10.
Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение)
всего
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
городской бюджет
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.11
Мероприятие 1.1.11.
Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города
всего
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
городской бюджет
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
25100,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.12
Мероприятие 1.1.12.
Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов
всего
887,0
887,0
887,0
887,0
887,0
887,0
городской бюджет
887,0
887,0
887,0
887,0
887,0
887,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца
всего
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
городской бюджет
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
159,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Основное мероприятие 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
всего
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
4891,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 2.
Содержание и ремонт улично-дорожной сети города
всего
1158369,5
1199787,3
897227,0
897227,0
897227,0
897227,0
городской бюджет
580834,3
581248,6
575957,9
575957,9
575957,9
575957,9
областной бюджет
554555,0
556195,1
321269,1
321269,1
321269,1
321269,1
федеральный бюджет
22980,1
62343,6
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города
всего
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
городской бюджет
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
540261,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Мероприятие 2.1.1.
Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети
всего
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
городской бюджет
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
2547,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2
Мероприятие 2.1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ")
всего
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
городской бюджет
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
534790,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3
Мероприятие 2.1.3.
Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ"
всего
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
городской бюджет
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
2923,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2
Основное мероприятие 2.2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан <*>
всего
22587,1
22587,1
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2258,7
2258,7
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20328,4
20328,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Основное мероприятие 2.3.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
356965,7
356965,7
356965,7
356965,7
356965,7
356965,7
городской бюджет
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
35696,6
областной бюджет
321269,1
321269,1
321269,1
321269,1
321269,1
321269,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.1
Мероприятие 2.3.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения <*>
всего
310348,1
310348,1
310348,1
310348,1
310348,1
310348,1
городской бюджет
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
31034,8
областной бюджет
279313,3
279313,3
279313,3
279313,3
279313,3
279313,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2
Мероприятие 2.3.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") <*>
всего
46617,6
46617,6
46617,6
46617,6
46617,6
46617,6
городской бюджет
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
4661,8
областной бюджет
41955,8
41955,8
41955,8
41955,8
41955,8
41955,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3
Основное мероприятие 2.4.
Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") <*>
всего
214376,0
214376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
2376,0
2376,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
212000,0
212000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4
Основное мероприятие 2.5.
Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") <*>
всего
24179,4
65597,2
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
241,8
656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
957,5
2597,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22980,1
62343,6
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 3.
Содержание и ремонт жилищного фонда
всего
30443,6
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
городской бюджет
30443,6
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
28702,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1
Основное мероприятие 3.1.
Капитальный ремонт жилищного фонда
всего
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
городской бюджет
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
328,4
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2
Основное мероприятие 3.2.
Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
всего
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
городской бюджет
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
6041,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
всего
24065,0
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
городской бюджет
24065,0
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
22323,8
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4
Основное мероприятие 3.4.
Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма
всего
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
городской бюджет
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ,
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РЕМОНТУ, ТЫС. РУБ.

N
п/п
Наименование объекта (вид ремонта)
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области
Всего:
В том числе Дорожный фонд Вологодской области

Итого, в т.ч.












1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце
214376,0
212000,0
214376,0
212000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце
310348,1
279313,3
310348,1
279313,3
310348,1
279313,3
310348,1
279313,3
310348,1
279313,3
310348,1
279313,3
3
Ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
22587,1
20328,4
22587,1
20328,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 6
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2025 - 2030 годы
1
Оценка горожанами благоустроенности территорий города
Балл
Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан
Годовая, показатель за период
Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню
-
4
Сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец"
ДЖКХ
2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
%
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
Годовая, показатель за период
ДД = ПДн / ПДобщ x 100%
ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям,
ПДн - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км,
ПДобщ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
3
Форма федерального статистического наблюдения 1-ДГ
ДЖКХ
3
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30%
%
Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30%
Годовая, показатель за период

П - значение показателя;
Sобщ1 - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа (0 - 30%);
Sобщ - общая площадь жилищного фонда
3
Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом ДЖКХ мэрии) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме в„– 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики
ДЖКХ

Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города"
4
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования
Кв. м/чел.
Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования.
Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях
Годовая, показатель за период
П = Sомоп / N
П - значение показателя;
Sомоп - площадь озелененных мест общего пользования, кв. м;
в„– - численность населения города, чел.
3
Данные по значению показателя предоставляют ДЖКХ мэрии и муниципального казенного учреждения "УКСиР"
ДЖКХ
5
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования
%
Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования - дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр.
Годовая, показатель за период
Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах
Количество установленных элементов озеленения
3
Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения
ДЖКХ
6
Количество посаженных деревьев, кустарников
Ед.
Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников
Полугодовая, показатель за период
Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников
Количество посаженных деревьев, кустарников
3
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства
ДЖКХ
7
Процент горения светильников наружного освещения
%
Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным

П - значение показателя;
Свгорения - количество горения светильников наружного освещение;
Свобщ. - общее количество светильников наружного освещения
3
Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ мэрии
ДЖКХ
8
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города
Ед.
Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий
Полугодовая, показатель за период
Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий
Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий
3
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта ДЖКХ
ДЖКХ

Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города"
9
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых
%
Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами
Полугодовая, показатель за период
Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах
Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами;
Общее количество остановок общественного транспорта
3
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии
ДЖКХ
10
Процент уборки и содержания городских территорий
%
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий
Годовая, показатель за период
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период
Общая площадь территории, подлежащей уборке;
площадь убранной территории за отчетный период
3
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ
ДЖКХ
11
Объем ямочного ремонта
Кв. м
Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта
Полугодовая, показатель за период
Фактически объем выполненного ямочного ремонта
Площадь выполненного ямочного ремонта
3
Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта
ДЖКХ
12
Процент выполнения ямочного ремонта
%
Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта
Полугодовая, показатель за период
Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному
Площадь выполненного ямочного ремонта
3
Информативные сведения МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта
ДЖКХ
13
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
Ед.
Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
Ежеквартально, показатель за период (раз в квартал)
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
Количество решений суда
3
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия
ДЖКХ
14
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям
%
Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Годовая, показатель за период
в„– = Sсоот / Sобщ x 100%
в„– - значение показателя,
Sсоот - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км;
Sобщ - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км
3
Данные отдела по эксплуатации территорий ДЖКХ мэрии
ДЖКХ
15
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Ед.
Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Полугодовая, показатель за период
Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
3
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта ДЖКХ
ДЖКХ
16
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий
%
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей
Полугодовая, показатель за период

КПин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);
ОКдтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области)
3
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу
ДЖКХ
17
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу
%
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета
Годовая, показатель за период

КПжл - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области);
ОКдтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области)
3
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу
ДЖКХ

Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
18
Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
Шт.
Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным
Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников
Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников
3
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами)
ДЖКХ
19
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период
%
Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным

- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 в„– 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период;
- сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период
3
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения)
ДЖКХ
20
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта
%
Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным

П - значение показателя;
- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта;
- сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период
3
Сведения планово-юридического отдела департамента, платежные поручения
ДЖКХ
21
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период
%
Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным

П - значение показателя;
- сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 в„– 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период;
- сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период
3
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения)
ДЖКХ
22
Поступления в бюджет по неналоговым доходам
(плата за наем муниципальных жилых помещений)
Тыс. руб.
Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам
(плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений
Годовая, показатель за период
Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым ДЖКХ. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений
Поступления в бюджет по неналоговым доходам
3
Годовой отчет ДЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета)
ДЖКХ
23
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
%
Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств
Ежеквартально, показатель за период

Iф. - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым ДЖКХ, на отчетную дату,
Iпл. - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений
3
Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет
ДЖКХ


------------------------------------------------------------------