Типы документов



Постановление Правительства Вологодской области от 21.08.2023 N 963 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 20 мая 2019 года N 469"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2023 г. в„– 963

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 20 МАЯ 2019 ГОДА в„– 469

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года в„– 469, следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы:
1.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" слова "отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений" заменить словами "отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений";
1.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 5875166.6 тыс. рублей,
2022 год - 7460712.5 тыс. рублей,
2023 год - 9357184.2 тыс. рублей,
2024 год - 9493715.2 тыс. рублей,
2025 год - 7467810.3 тыс. рублей, из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39654588.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 5875166.6 тыс. рублей,
2022 год - 7460712.5 тыс. рублей,
2023 год - 9357184.2 тыс. рублей,
2024 год - 9493715.2 тыс. рублей,
2025 год - 7467810.3 тыс. рублей";

1.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" слова и цифры "непревышение отношения государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 17.3%" заменить словами и цифрами "непревышение отношения государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений уровня 11.5%";
1.2. пункт 3 раздела I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
3.
Задача "Эффективное управление государственным долгом области"
отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
47.1
32.1
14.3
17.1
-
-
-
отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
-
-
-
-
15.5
14.4
11.5
";

1.3. раздел II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"
5.
Отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
%
отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальных казначейских кредитов, и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
ежегодно, показатель за период
А = (ГД - ИБК (СКК) - КНП) / (УОД - П) x 100
А - отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
ГД - общий объем государственного долга области по состоянию на 1 января текущего финансового года;
ИБК (СКК) - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальным казначейским кредитам;
КНП - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов;
УОД - общий объем доходов областного бюджета за отчетный финансовый год;
П - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год
2
Департамент финансов области
";

1.4. раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме 1 "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" (приложение 1 к государственной программе):
1.5.1. в паспорте подпрограммы 1:
1.5.1.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 179863.2 тыс. рублей;
2022 год - 195141.1 тыс. рублей;
2023 год - 1901803.9 тыс. рублей;
2024 год - 2338463.9 тыс. рублей;
2025 год - 203871.4 тыс. рублей, из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 4819143.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 179863.2 тыс. рублей;
2022 год - 195141.1 тыс. рублей;
2023 год - 1901803.9 тыс. рублей;
2024 год - 2338463.9 тыс. рублей;
2025 год - 203871.4 тыс. рублей";

1.5.1.2. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1" слова и цифры "повышение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) до 99.1%;" заменить словами и цифрами "сохранение уровня исполнения областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета) на уровне 97%;";
1.5.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1" пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"
2.
Задача "Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления региональными финансами"
исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)
%
99.6
99.0
99.0
97.0
96.8
96.9
97
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета
%
0.00
0.05
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
средний уровень качества финансового управления органов исполнительной государственной власти области
%
88.8
88.8
88.8
88.9
89.0
89.1
89.2
3.
Задача "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса"
уровень открытости бюджетного процесса в области
%
81.1
86.3
92.7
90.0
90.3
90.6
90.9
количество посещений специального раздела официального сайта Департамента финансов области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенного для размещения "Бюджета для граждан"
единиц
нет данных
105
700
1256
1592
1600
1626
количество проектов, участвующих в Конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан
единиц
9
9
9
21
-
-
-
количество мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения
единиц
-
-
-
-
4
5
6
";

1.5.3. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами" (приложение 2 к государственной программе):
1.6.1. в паспорте подпрограммы 2:
1.6.1.1. в позиции "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2":
слова "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания;" заменить словами "разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания;";
слова "доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;" заменить словами "доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;";
1.6.1.2. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 5556779.8 тыс. рублей,
2022 год - 7087568.4 тыс. рублей,
2023 год - 7173321.0 тыс. рублей,
2024 год - 6826940.9 тыс. рублей,
2025 год - 6938151.2 тыс. рублей, из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 33582761.3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 5556779.8 тыс. рублей,
2022 год - 7087568.4 тыс. рублей,
2023 год - 7173321.0 тыс. рублей,
2024 год - 6826940.9 тыс. рублей,
2025 год - 6938151.2 тыс. рублей";

1.6.1.3. в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2":
слова и цифры "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) до и после выравнивания до 0.77 раза;" заменить словами и цифрами "сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания до 0.7 раза;";
слова и цифры "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 96.3%;" заменить словами и цифрами "увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 98.7%;";
1.6.2. в разделе I "Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2" пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"
1
Задача "Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами"
разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания
раз
0.80
0.80
0.79
0.79
0.72
0.71
0.7
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований
%
0.8
1.3
0.04
0.0
0.0
0.0
0.0
2
Задача "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ
%
90.8
91.0
95.2
96.0
98.5
98.6
98.7
доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет"
%
8.2
9
11.5
11.5
11.6
11.6
11.7
";

1.6.3. в разделе II "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2":
пункт 1 изложить в следующей редакции:

"
1.
Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания
раз
показывает разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания
ежегодно, показатель за период
Р = (СР У БОпосле выр мр, мо, го MAX / СР У БОпосле выр мр, мо, го MIN) / (СР У БОдо выр мр, мо, го MAX / СР У БОдо выр мр, мо, го MIN)
Р - разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания;
СР У БО после выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов, пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания;
СР У БОпосле выр мр, мо, го MIв„– - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) после выравнивания;
СР У БОдо выр мр, мо, го MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов и пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания;
СР У БОдо выр мр, мо, го MIв„– - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов) до выравнивания
2
Департамент финансов области
";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"
3.
Доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ
%
отражает долю расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ
ежегодно, показатель за период
Кпрог. = Расходы прог. / Расходы x 100
Кпрог - доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;
Расходы прог. - объем расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области;
Расходы - объем расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области
2
Департамент финансов области
";

1.6.4. в таблице 1 раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
1.6.4.1. строку:

"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
"

заменить строкой:

"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
";

1.6.4.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:

"
1.
Основное мероприятие 2.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области"
Департамент финансов области
обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
6.9.4.8

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) до и после выравнивания
1, 6
1, 6
1, 6
1, 6
1, 6
";

1.6.4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:

"
3.
Основное мероприятие 2.3 "Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами"
Департамент финансов области
повышение качества управления муниципальными финансами;
обеспечено расширение "программно-целевых" методов планирования бюджетных расходов;
обеспечено снижение отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами; предоставлена единая субвенция бюджетам муниципальных образований области
6.9.4.8

доля расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ
1, 6
1, 6
1, 6
1, 6
1, 6
";

1.6.5. раздел IV "Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 21 августа 2023 г. в„– 963

"III. Финансовое обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета

N
п/п
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
всего за 2021 - 2025 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Итого по государственной программе
всего, в том числе:
5875166.6
7460712.5
9357184.2
9493715.2
7467810.3
39654588.8
собственные доходы областного бюджета
5875166.6
7460712.5
9357184.2
9493715.2
7467810.3
39654588.8
2.
Департамент финансов области
всего, в том числе:
5569372.4
7054933.5
8857185.4
9187921.0
7162016.1
37831428.4
собственные доходы областного бюджета
5569372.4
7054933.5
8857185.4
9187921.0
7162016.1
37831428.4
3.
Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)
всего, в том числе:
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
собственные доходы областного бюджета
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 21 августа 2023 г. в„– 963

"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета

N
п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
всего за 2021 - 2025 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1
"Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов"
итого
всего, в том числе
179863.2
195141.1
1901803.9
2338463.9
203871.4
4819143.5
собственные доходы областного бюджета
179863.2
195141.1
1901803.9
2338463.9
203871.4
4819143.5
Департамент финансов области
всего, в том числе
179863.2
195141.1
1901803.9
2338463.9
203871.4
4819143.5
собственные доходы областного бюджета
179863.2
195141.1
1901803.9
2338463.9
203871.4
4819143.5
2.
Основное мероприятие 1.1
Укрепление доходной базы консолидированного бюджета области
итого
всего, в том числе
0.0
0.0
1696482.5
2134592.5
0.0
3831075.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
1696482.5
2134592.5
0.0
3831075.0
Департамент финансов области
всего, в том числе
0.0
0.0
1696482.5
2134592.5
0.0
3831075.0
собственные доходы областного бюджета
0.0
0.0
1696482.5
2134592.5
0.0
3831075.0
3.
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение бюджетного процесса в части формирования и исполнения областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
итого
всего, в том числе
179863.2
195141.1
205321.4
203871.4
203871.4
988068.5
собственные доходы областного бюджета
179863.2
195141.1
205321.4
203871.4
203871.4
988068.5
Департамент финансов области
всего, в том числе
179863.2
195141.1
205321.4
203871.4
203871.4
988068.5
собственные доходы областного бюджета
179863.2
195141.1
205321.4
203871.4
203871.4
988068.5
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 21 августа 2023 г. в„– 963

"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета

N
п/п
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
всего за 2021 - 2025 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 2
"Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами"
Итого
всего, в том числе
5556779.8
7087568.4
7173321.0
6826940.9
6938151.2
33582761.3
собственные доходы областного бюджета
5556779.8
7087568.4
7173321.0
6826940.9
6938151.2
33582761.3
Департамент финансов области
всего, в том числе
5250985.6
6681789.4
6673322.2
6521146.7
6632357.0
31759600.9
собственные доходы областного бюджета
5250985.6
6681789.4
6673322.2
6521146.7
6632357.0
31759600.9
Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)
всего, в том числе
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
собственные доходы областного бюджета
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
2.
Основное мероприятие 2.1
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области
Итого
всего, в том числе
1054304.7
1266767.3
1357649.4
1332031.4
850751.9
5861504.7
собственные доходы областного бюджета
1054304.7
1266767.3
1357649.4
1332031.4
850751.9
5861504.7
Департамент финансов области
всего, в том числе
1054304.7
1266767.3
1357649.4
1332031.4
850751.9
5861504.7
собственные доходы областного бюджета
1054304.7
1266767.3
1357649.4
1332031.4
850751.9
5861504.7
3.
Основное мероприятие 2.2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области
Итого
всего, в том числе
4032609.5
5273857.2
5186500.6
5059969.9
5652459.7
25205396.9
собственные доходы областного бюджета
4032609.5
5273857.2
5186500.6
5059969.9
5652459.7
25205396.9
Департамент финансов области
всего, в том числе
4032609.5
5273857.2
5186500.6
5059969.9
5652459.7
25205396.9
собственные доходы областного бюджета
4032609.5
5273857.2
5186500.6
5059969.9
5652459.7
25205396.9
4.
Основное мероприятие 2.3
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами
Итого
всего, в том числе
164071.4
141164.9
129172.2
129145.4
129145.4
692699.3
собственные доходы областного бюджета
164071.4
141164.9
129172.2
129145.4
129145.4
692699.3
Департамент финансов области
всего, в том числе
164071.4
141164.9
129172.2
129145.4
129145.4
692699.3
собственные доходы областного бюджета
164071.4
141164.9
129172.2
129145.4
129145.4
692699.3
5.
Основное мероприятие 2.4
Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения области
Итого
всего, в том числе
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
собственные доходы областного бюджета
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)
всего, в том числе
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
собственные доходы областного бюджета
305794.2
405779.0
499998.8
305794.2
305794.2
1823160.4
".


------------------------------------------------------------------