Типы документов



Постановление Мэрии г. Череповца от 28.09.2023 N 2761 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2023 г. в„– 2761

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2022 в„– 3169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 в„– 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 04.08.2023 в„– 2297), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Соисполнители Программы" после слов "контрольно-правовое управление мэрии" дополнить словами ", управление делами мэрии (далее - УДМ)";
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения Программы
2523642,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 645340,6 тыс. руб.;
2024 г. - 383041,6 тыс. руб.;
2025 г. - 380146,6 тыс. руб.;
2026 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371704,7 тыс. руб.
";

строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет собственных средств городского бюджета
1887954,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 487132,2 тыс. руб.;
2024 г. - 287545,6 тыс. руб.;
2025 г. - 284650,6 тыс. руб.;
2026 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276208,7 тыс. руб.
".

1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2523642,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 645340,6 тыс. руб.;
2024 г. - 383041,6 тыс. руб.;
2025 г. - 380146,6 тыс. руб.;
2026 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371704,7 тыс. руб.

6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств
городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям
средств городского бюджета, основным мероприятиям
муниципальной программы/подпрограмм, а также
по годам реализации муниципальной программы)
и при необходимости - других источников финансирования

Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1887954,5 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 529340,0 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 106348,4 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе - 1887954,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 487132,2 тыс. руб.;
2024 г. - 287545,6 тыс. руб.;
2025 г. - 284650,6 тыс. руб.;
2026 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276208,7 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 - 1028986,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 279725,2 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 - 183966,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 71785,7 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 - 70179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 11700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 - 604821,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 123921,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе - 106348,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 56612,4 тыс. руб.;
2024 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2025 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 9947,2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников - 25967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 22461,0 тыс. руб.;
2024 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 31000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 6000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5000,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 49381,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 28151,4 тыс. руб.;
2024 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе - 529340,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 101596,0 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 1 - 250,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 250,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.;
по подпрограмме 2 - 2589,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 2589,2 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 - 526500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
Всего по подпрограмме 1 - 1055203,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 302436,2 тыс. руб.;
2024 г. - 152287,3 тыс. руб.;
2025 г. - 152532,9 тыс. руб.;
2026 г. - 149315,8 тыс. руб.;
2027 г. - 149315,8 тыс. руб.;
2028 г. - 149315,8 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 1 - 1028986,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 279725,2 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.
".

1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1055203,8 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 1028986,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 279725,2 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 25967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 22461,0 тыс. руб.;
2023 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.;
- в областном бюджете - 250,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 250,0 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Соисполнители подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Соисполнители подпрограммы 2
УДМ
";

строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"- доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий";
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
Всего по подпрограмме 2 - 186556,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 74374,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 2 - 183966,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 71785,7 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.
";

строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"- 100-процентное выполнение органами мэрии города возложенных полномочий".
1.4.2. Разделы 2 - 4 изложить в новой редакции:
"2. Приоритеты, цели, задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является совершенствование муниципальной службы и повышение ее эффективности в мэрии города Череповца.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества исполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей;
внедрение современных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих;
выявление муниципальных служащих с высоким потенциалом, их развитие;
совершенствование механизмов формирования и использования резерва управленческих кадров города;
оптимизация структуры и штатной численности муниципальных служащих в соответствии со стратегическими целями развития города;
совершенствование механизмов стимулирования муниципальных служащих;
обеспечение открытости муниципальной службы.
Выполнение указанных задач позволит достичь следующих результатов:
сохранить текучесть кадров в органах мэрии города на уровне не более 6%;
обеспечить условия для профессионального развития муниципальных служащих путем обеспечения права каждого муниципального служащего на повышение квалификации и профессиональный рост;
сохранить долю муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, прошедших аттестацию в соответствующем году, на уровне 100%;
сохранить долю лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы, на которые сформирован резерв, на уровне не менее 50% из резерва управленческих кадров мэрии города;
обеспечить должности, на которые сформирован резерв, наличием не менее одного кандидата в кадровый резерв;
повышение престижа и привлекательности муниципальной службы;
обеспечить открытость муниципальной службы;
обеспечить 100-процентное исполнение органами мэрии города возложенных полномочий.
Подпрограмму 2 планируется реализовать в 2023 - 2028 годах.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы 2, направленными на достижение цели и решение задач, являются:
текучесть кадров в мэрии города;
доля муниципальных служащих мэрии города, прошедших обучение, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие;
доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, прошедших аттестацию в соответствующем году;
доля вакантных должностей, на которые сформирован резерв, замещенных из резерва управленческих кадров города;
доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях приведены в приложении 6 к Программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 отражены в приложении 10 к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города"
В рамках указанного мероприятия планируется:
обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих;
проведение органами мэрии проверок соблюдения муниципальными служащими мэрии запретов и ограничений, предусмотренных законодательством;
изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим;
разработка индивидуальных планов развития муниципальных служащих;
оптимизация кадрового состава и процессов, связанных с движением кадров в органах мэрии;
предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы.
Основное мероприятие 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе"
Реализовать мероприятие планируется посредством:
проведения информационной кампании, направленной на формирование позитивного имиджа муниципальных служащих;
организации производственной и преддипломной практики студентам высших учебных заведений;
назначения пенсий за выслугу лет муниципальным служащим мэрии города и лицам, замещающим муниципальные должности;
страхования муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Основное мероприятие 3 "Организация работы по формированию и подготовке резервов управленческих кадров города"
В рамках указанного мероприятия планируются:
проведение кадровых комитетов;
формирование резерва управленческих кадров города;
профессиональное развитие лиц, включенных в резерв управленческих кадров города.
Основное мероприятие 4 "Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города"
В рамках указанного мероприятия органами мэрии планируется (за исключением органов мэрии с правами юридического лица, комитета охраны окружающей среды мэрии и отдела опеки и попечительства мэрии):
обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования "Город Череповец" по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Вологодской области, нормативными правовыми актами Череповецкой городской Думы, постановлениями и распоряжениями мэрии города Череповца;
осуществление отдельных переданных государственных полномочий органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области;
актуализация положений об органах мэрии и должностных инструкций муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении 7 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города" запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
В рамках основного мероприятия 4 "Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города" органами мэрии города осуществляются возложенные полномочия, в том числе отдельные переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 186556,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 183966,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 71785,7 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.;
- в областном бюджете - 2589,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 2589,2 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.;
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
Всего по подпрограмме 4 - 627680,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 116457,1 тыс. руб.;
2024 г. - 102246,6 тыс. руб.;
2025 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2026 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2027 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2028 г. - 102244,1 тыс. руб.
".

1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ "МФЦ в г. Череповце";
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ в г. Череповце".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 627680,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 70179,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 11700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11695,3 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 31000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 6000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5000,0 тыс. руб.;
- в областном бюджете - 526500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5
Всего по подпрограмме 5 - 654203,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 152072,4 тыс. руб.;
2024 г. - 106597,8 тыс. руб.;
2025 г. - 102801,8 тыс. руб.;
2026 г. - 97577,0 тыс. руб.;
2027 г. - 97577,0 тыс. руб.;
2028 г. - 97577,0 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 5 - 604821,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 123921,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.
".

1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 654203,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 604821,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 123921,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 49381,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 28151,4 тыс. руб.;
2023 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4246,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.7. Приложение 6 дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

"
2.5.
Доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий
%
X
X
100
100
100
100
100
100
".

1.8. Приложение 7 дополнить строкой 2.4 следующего содержания:

"
2.4.
Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города
Мэрия города (УМСиКП, УДМ)
2023
2028
100% исполнение органами мэрии города полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также переданных государственных полномочий
Снижение уровня доверия к муниципальной власти
5.
2.5
".

1.9. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
1.10. Приложение 10 дополнить строкой 14(1) следующего содержания:

"
14(1)
Доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий
%
Показатель, определяющий долю выполненных полномочий органов мэрии города, предусмотренных Положениями об органах мэрии города, к общему количеству полномочий, предусмотренных Положениями об органах мэрии
2 раза в год: по состоянию на 1 января очередного финансового года; на 1 июля текущего года

Дполн - доля выполненных органами мэрии города возложенных полномочий;
Помсу - количество выполненных полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Положениями об органах мэрии города;
Пзакон - общее количество полномочий органов мэрии города, предусмотренных Положениями об органах мэрии города
3
Источник информации: наличие фактов неисполнения полномочий органов местного самоуправления.
Источник информации: положения об органах мэрии города (за исключением органов мэрии с правами юридического лица, комитета охраны окружающей среды города и отдела опеки и попечительства мэрии города)
УМСиКП
".

2. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы "О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 13.12.2022 в„– 165 "О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 28 сентября 2023 г. в„– 2761

"Приложение 8
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), год
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы
всего
487132,2
287545,6
284650,6
276208,7
276208,7
276208,7
Ответственный исполнитель:
УМСиКП
71785,7
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
МАУ "ЦМИРиТ"
124106,7
102537,5
98741,5
93516,7
93516,7
93516,7
МАУ "ЦКО"
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
2.
Подпрограмма 1:
Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений
всего
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МАУ "ЦКО"
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
3.
Основное мероприятие 1.1:
Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
всего
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МАУ "ЦКО"
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
4.
Подпрограмма 2:
Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца
всего
71785,7
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
УМСиКП
71785,7
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
5.
Основное мероприятие 2.1:
Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города
УМСиКП
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
6.
Основное мероприятие 2.2:
Повышение престижа муниципальной службы в городе
УМСиКП
18763,7
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
7.
Основное мероприятие 2.4:
Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города
УМСиКП
52318,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 4:
Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
всего
11700,3
11697,8
11695,3
11695,3
11695,3
11695,3
МАУ "ЦМИРиТ"
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
9.
Основное мероприятие 4.1:
Совершенствование предоставления муниципальных услуг
МАУ "ЦМИРиТ"
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
10.
Основное мероприятие 4.2:
Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
11.
Подпрограмма 5:
Развитие муниципальных цифровых технологий
всего
123921,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
МАУ "ЦМИРиТ"
123921,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
12.
Основное мероприятие 5.1:
Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности
МАУ "ЦМИРиТ"
123921,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0





Приложение 9
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы
всего
645340,6
383041,6
380146,6
371704,7
371704,7
371704,7
городской бюджет
487132,2
287545,6
284650,6
276208,7
276208,7
276208,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
101596,0
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
56612,4
9947,2
9947,2
9947,2
9947,2
9947,2
2.
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений
всего
302436,2
152287,3
152532,9
149315,8
149315,8
149315,8
городской бюджет
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22461,0
701,2
701,2
701,2
701,2
701,2
3.
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
всего
302436,2
152287,3
152532,9
149315,8
149315,8
149315,8
городской бюджет
279725,2
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22461,0
701,2
701,2
701,2
701,2
701,2
4.
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца
всего
74374,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
городской бюджет
71785,7
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2589,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города
всего
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
городской бюджет
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе
всего
18763,7
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
городской бюджет
18763,7
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города
всего
54907,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
52318,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2589,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
всего
116457,1
102246,6
102244,1
102244,1
102244,1
102244,1
городской бюджет
11700,3
11697,8
11695,3
11695,3
11695,3
11695,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98756,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
6000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
9.
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг
всего
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
городской бюджет
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества
всего
116271,4
102060,9
102058,4
102058,4
102058,4
102058,4
городской бюджет
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98756,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
6000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
11.
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий
всего
152072,4
106597,8
102801,8
97577,0
97577,0
97577,0
городской бюджет
123921,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
28151,4
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
12.
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности
всего
152072,4
106597,8
102801,8
97577,0
97577,0
97577,0
городской бюджет
123921,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
28151,4
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
".


------------------------------------------------------------------