Типы документов



Постановление Мэрии г. Череповца от 04.08.2023 N 2297 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2023 г. в„– 2297

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2022 в„– 3169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 в„– 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 14.04.2023 в„– 1038), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения Программы
2447139,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 568837,5 тыс. руб.;
2024 г. - 383041,6 тыс. руб.;
2025 г. - 380146,6 тыс. руб.;
2026 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371704,7 тыс. руб.
";

строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет собственных средств городского бюджета
1815290,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 414468,3 тыс. руб.;
2024 г. - 287545,6 тыс. руб.;
2025 г. - 284650,6 тыс. руб.;
2026 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276208,7 тыс. руб.
".

1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 2447139,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 568837,5 тыс. руб.;
2024 г. - 383041,6 тыс. руб.;
2025 г. - 380146,6 тыс. руб.;
2026 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2027 г. - 371704,7 тыс. руб.;
2028 г. - 371704,7 тыс. руб.

6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств
городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям
средств городского бюджета, основным мероприятиям
муниципальной программы/подпрограмм, а также
по годам реализации муниципальной программы)
и при необходимости - других источников финансирования

Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Череповца в сумме 1815290,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 526500,8 тыс. рублей и из внебюджетных источников в сумме 105348,4 тыс. руб., в том числе:
- из средств, предусмотренных в бюджете города:
всего по Программе - 1815290,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 414468,3 тыс. руб.;
2024 г. - 287545,6 тыс. руб.;
2025 г. - 284650,6 тыс. руб.;
2026 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2027 г. - 276208,7 тыс. руб.;
2028 г. - 276208,7 тыс. руб.,
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1:
всего по подпрограмме 1 - 1008390,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 259129,1 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2:
всего по подпрограмме 2 - 132499,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 20317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.;
подпрограмма 4:
всего по подпрограмме 4 - 70179,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 11700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11695,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5:
всего по подпрограмме 5 - 604221,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 123321,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности:
всего по Программе - 105348,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 55612,4 тыс. руб.;
2024 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2025 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 9947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 9947,2 тыс. руб.;
в том числе по подпрограмме 1 внебюджетных источников - 25967,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 22461,0 тыс. руб.;
2024 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 4 внебюджетных источников - 30000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5000,0 тыс. руб.,
в том числе по подпрограмме 5 внебюджетных источников - 49381,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 28151,4 тыс. руб.;
2024 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4246,0 тыс. руб.;
- из средств, предусмотренных в областном бюджете:
всего по Программе - 526500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.;
по подпрограмме 4 - 526500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
Всего по подпрограмме 1 - 1034357,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 281590,1 тыс. руб.;
2024 г. - 152287,3 тыс. руб.;
2025 г. - 152532,9 тыс. руб.;
2026 г. - 149315,8 тыс. руб.;
2027 г. - 149315,8 тыс. руб.;
2028 г. - 149315,8 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 1 - 1008390,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 259129,1 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.
".

1.3.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1034357,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 1008390,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 259129,1 тыс. руб.;
2024 г. - 151586,1 тыс. руб.;
2025 г. - 151831,7 тыс. руб.;
2026 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2027 г. - 148614,6 тыс. руб.;
2028 г. - 148614,6 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 25967,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 22461,0 тыс. руб.;
2023 г. - 701,2 тыс. руб.;
2025 г. - 701,2 тыс. руб.;
2026 г. - 701,2 тыс. руб.;
2027 г. - 701,2 тыс. руб.;
2028 г. - 701,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
Всего по подпрограмме 2 - 132499,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 20317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 2 - 132499,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 20317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.
".

1.4.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города" запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 132499,0 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 132499,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 20317,9 тыс. руб.;
2024 г. - 21909,9 тыс. руб.;
2025 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2026 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2027 г. - 22567,8 тыс. руб.;
2028 г. - 22567,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4 строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
Всего по подпрограмме 4 - 626680,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 115457,1 тыс. руб.;
2024 г. - 102246,6 тыс. руб.;
2025 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2026 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2027 г. - 102244,1 тыс. руб.;
2028 г. - 102244,1 тыс. руб.
".

1.5.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 4

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ "МФЦ в г. Череповце";
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ в г. Череповце".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 626680,1 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 70179,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 11700,3 тыс. руб.;
2024 г. - 11697,8 тыс. руб.;
2025 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2026 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2027 г. - 11695,3 тыс. руб.;
2028 г. - 11695,3 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 30000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2024 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2025 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2026 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2027 г. - 5000,0 тыс. руб.;
2028 г. - 5000,0 тыс. руб.;
- в областном бюджете - 526500,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 98756,8 тыс. руб.;
2024 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2025 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2026 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2027 г. - 85548,8 тыс. руб.;
2028 г. - 85548,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5
Всего по подпрограмме 5 - 653603,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 151472,4 тыс. руб.;
2024 г. - 106597,8 тыс. руб.;
2025 г. - 102801,8 тыс. руб.;
2026 г. - 97577,0 тыс. руб.;
2027 г. - 97577,0 тыс. руб.;
2028 г. - 97577,0 тыс. руб.
";

строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет собственных средств городского бюджета
Всего по подпрограмме 5 - 604221,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 123321,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.
".

1.6.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 653603 тыс. руб., из них предусмотренных:
- в бюджете города - 604221,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2023 г. - 123321,0 тыс. руб.;
2024 г. - 102351,8 тыс. руб.;
2025 г. - 98555,8 тыс. руб.;
2026 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2027 г. - 93331,0 тыс. руб.;
2028 г. - 93331,0 тыс. руб.;
- внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 49381,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 г. - 28151,4 тыс. руб.;
2023 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2025 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2026 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2027 г. - 4246,0 тыс. руб.;
2028 г. - 4246,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе.".
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 4 августа 2023 г. в„– 2297

"Приложение 8
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), год
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы
всего
414468,3
287545,6
284650,6
276208,7
276208,7
276208,7
Ответственный исполнитель:
УМСиКП
20317,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
МАУ "ЦМИРиТ"
123506,7
102537,5
98741,5
93516,7
93516,7
93516,7
МАУ "ЦКО"
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
2.
Подпрограмма 1:
Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений
всего
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МАУ "ЦКО"
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
3.
Основное мероприятие 1.1:
Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
всего
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
МАУ "ЦКО"
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
4.
Подпрограмма 2:
Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца
всего
20317,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
УМСиКП
20317,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
5.
Основное мероприятие 2.1:
Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города
УМСиКП
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
6.
Основное мероприятие 2.2:
Повышение престижа муниципальной службы в городе
УМСиКП
19614,2
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
7.
Подпрограмма 4:
Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
всего
11700,3
11697,8
11695,3
11695,3
11695,3
11695,3
МАУ "ЦМИРиТ"
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
8.
Основное мероприятие 4.1:
Совершенствование предоставления муниципальных услуг
МАУ "ЦМИРиТ"
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
9.
Основное мероприятие 4.2:
Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества
МБУ "МФЦ в г. Череповце"
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
10.
Подпрограмма 5:
Развитие муниципальных цифровых технологий
всего
123321,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
МАУ "ЦМИРиТ"
123321,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
11.
Основное мероприятие 5.1:
Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности
МАУ "ЦМИРиТ"
123321,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0





Приложение 9
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы
всего
568837,5
383041,6
380146,6
371704,7
371704,7
371704,7
городской бюджет
414468,3
287545,6
284650,6
276208,7
276208,7
276208,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98756,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
55612,4
9947,2
9947,2
9947,2
9947,2
9947,2
2.
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений
всего
281590,1
152287,3
152532,9
149315,8
149315,8
149315,8
городской бюджет
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22461,0
701,2
701,2
701,2
701,2
701,2
3.
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
всего
281590,1
152287,3
152532,9
149315,8
149315,8
149315,8
городской бюджет
259129,1
151586,1
151831,7
148614,6
148614,6
148614,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
22461,0
701,2
701,2
701,2
701,2
701,2
4.
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца
всего
20317,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
городской бюджет
20317,9
21909,9
22567,8
22567,8
22567,8
22567,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города
всего
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
городской бюджет
703,7
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе
всего
19614,2
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
городской бюджет
19614,2
21259,9
21917,8
21917,8
21917,8
21917,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
всего
115457,1
102246,6
102244,1
102244,1
102244,1
102244,1
городской бюджет
11700,3
11697,8
11695,3
11695,3
11695,3
11695,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98756,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
8.
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг
всего
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
городской бюджет
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
185,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества
всего
115271,4
102060,9
102058,4
102058,4
102058,4
102058,4
городской бюджет
11514,6
11512,1
11509,6
11509,6
11509,6
11509,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
98756,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
85548,8
внебюджетные источники
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
10.
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий
всего
151472,4
106597,8
102801,8
97577,0
97577,0
97577,0
городской бюджет
123321,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
28151,4
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
11.
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности
всего
151472,4
106597,8
102801,8
97577,0
97577,0
97577,0
городской бюджет
123321,0
102351,8
98555,8
93331,0
93331,0
93331,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
28151,4
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
4246,0
".


------------------------------------------------------------------