Типы документов



Постановление Мэрии г. Череповца от 10.11.2023 N 3281 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 27.10.2020 N 4393"



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2023 г. в„– 3281

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 27.10.2020 в„– 4393

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
Положения в части финансового обеспечения муниципальной программы на 2024 и 2025 годы вступает в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца" на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 27.10.2020 в„– 4393 (в редакции постановления мэрии города от 18.07.2023 в„– 2103), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. Строку "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить.
1.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
Всего - 567774,2 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год - 74781,3 тыс. руб.;
2022 год - 127577,7 тыс. руб.;
2023 год - 124446,5 тыс. руб.;
2024 год - 121036,2 тыс. руб.;
2025 год - 119932,5 тыс. руб.
".

1.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 537680,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год - 68833,1 тыс. руб.;
2022 год - 121500,9 тыс. руб.;
2023 год - 118423,7 тыс. руб.;
2024 год - 115013,4 тыс. руб.;
2025 год - 113909,7 тыс. руб.
".

1.2. Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация муниципальной программы определяется исходя из стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года и направлена на улучшение качества жизни населения города и достижение высокой оценки горожанами доверия к муниципальной власти.".
1.3. Раздел 2 изложить в новой редакции:
"2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Основами единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации, определяются цель, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, а также механизмы ее реализации.
Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы в области гражданской обороны являются:
а) совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях;
б) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны.".
1.4. Раздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены муниципальной программой.
Общий объем финансирования, необходимый для реализации муниципальной программы формируется за счет средств городского бюджета, выделенных на выполнение основных мероприятий муниципальной программы.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной программы в целом соответствует сложившейся структуре расходных обязательств городского бюджета по соответствующим направлениям расходования средств.
Ежегодный объем средств, выделяемых на реализацию Программы, утверждается решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.5. Раздел 7 изложить в новой редакции:
"7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств
городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям
средств городского бюджета, основным мероприятиям
муниципальной программы/подпрограмм, а также
по годам реализации муниципальной программы)
и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета представлена в приложении к муниципальной программе (таблица 3).
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования с расшифровкой по главным распорядителям по годам реализации муниципальной программы и в разрезе основных мероприятий, подпрограмм представлена в приложении к муниципальной программе (таблица 4).".
1.6. Абзац первый раздела 9 изложить в новой редакции:
"Контроль за исполнением реализации муниципальной программы осуществляет мэрия города Череповца. МКУ "ЦЗНТЧС" отвечает за реализацию муниципальной программы в целом: обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, готовит информацию о реализации муниципальной программы по итогам года.".
1.7. В Подпрограмме 1:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы 1:
строку "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить;
строку "Ожидаемые результаты Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

"
Ожидаемые результаты подпрограммы 1
1. Отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.
2. Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии ежегодно составит 100%.
3. Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры мэрии ежегодно составит 100%.
4. Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии ежегодно составит 100%
".

1.7.2. Раздел 2 изложить в новой редакции:
"2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1

Приоритет 1:
- Проектирование, установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре.
- Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий.
Приоритет 2:
- Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей.
- Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий.
- Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы.
Посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно ожидается достижение следующих результатов:
- отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений;
- выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования ежегодно составит 100%;
- выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры составит ежегодно 100%;
- выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии ежегодно составит 100%.".
1.7.3. Раздел 5 исключить.
1.7.4. Раздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены Подпрограммой 1.".
1.8. В Подпрограмме 2 "Обеспечение безопасности проживания населения в городе":
1.8.1. В паспорте Подпрограммы 2:
1.8.1.1. Строку "Программно-целевые инструменты муниципальной программы" исключить.
1.8.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

"
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2
Всего - 523423,9 руб. в том числе по годам:
2021 год - 70996,7 тыс. руб.;
2022 год - 108940,2 тыс. руб.;
2023 год - 112554,3 тыс. руб.;
2024 год - 116018,2 тыс. руб.;
2025 год - 114914,5 тыс. руб.
".

1.8.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета
Всего - 493330,5 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год - 65048,5 тыс. руб.;
2022 год - 102863,4 тыс. руб.;
2023 год - 106531,5 тыс. руб.;
2024 год - 109995,4 тыс. руб.;
2025 год - 108891,7 тыс. руб.
".

1.8.2. В разделе 1:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
"Непосредственная ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории города осуществляется МБУ "СпаС", финансируемым из бюджета города.";
абзац восьмой изложить в новой редакции:
"Для поддержания необходимого уровня технической оснащенности МБУ "СпаС" требуется приобретение современных средств спасения.".
1.8.3. Раздел 2 изложить в новой редакции:
"2. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2

Приоритетами реализации Подпрограммы 2 являются:
- реконструкция системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях;
- организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ "ЦЗНТЧС" должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- оснащение МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами.
Посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2 к концу 2025 года ожидается достижение следующих результатов:
- ежегодное выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составит 100%;
- процент охвата территории города комплексной системой экстренного оповещения населения города Череповца составит 22,9%;
- выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения составит 100%;
- выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися составит 100%;
- обеспеченность городских пляжей спасательными постами составит 100%;
- обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением составит 100%;
- обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием составит 98,1%.".
1.8.4. Раздел 5 исключить.
1.8.5. Раздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены Подпрограммой 2.".
1.9. Таблицы 1, 3, 4 приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Положения в части финансового обеспечения муниципальной программы на 2024 и 2025 годы вступает в силу с 01.01.2024 и применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ





Приложение
к Постановлению
Мэрии г. Череповца
от 10 ноября 2023 г. в„– 3281

Таблица 1

Информация о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях

N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
2019 год (факт)
2020 год (оценка)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение общего уровня общественной безопасности от негативных воздействий и достижение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения
1
1. Обеспечение пожарной безопасности. 2. Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера
Готовность сил и средств МКУ "ЦЗНТЧС" в области ГО и ЧС
%
81,9
75,3
80,7
80,7
80,7
80,7
80,7
X
2
Готовность сил и средств МБУ "СпаС" в области ГО и ЧС
%
99,3
99,6
99,4
99,4
99,4
99,4
99,4
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города"
Цель: повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города
3
Обеспечение пожарной безопасности
Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений
Шт.
3
1
0
0
0
0
0
X
4
Обеспечение пожарной безопасности
Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях управления образования мэрии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
5
Выполнение мероприятий пожарной безопасности учреждениями управления по делам культуры мэрии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6
Выполнение мероприятий пожарной безопасности муниципальными казенными учреждениями города, подведомственными мэрии
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности проживания населения в городе"
Цель: повышение уровня безопасности проживания населения в городе
7
Обеспечение защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций муниципального характера
Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
8
Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения
%
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
9
Выполнение плана по количеству проведенных комплексных технических проверок муниципальной системы оповещения
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
10

Выполнение плана комплектования городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ "ЦЗНТЧС" обучающимися
%
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
11
Обеспеченность городских пляжей спасательными постами
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12
Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием
%
98,0
98,0
98,1
98,1
98,1
98,1
98,1

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет собственных средств городского бюджета

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), год
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца" на 2021-2025 годы
Всего
68833,1
121500,9
118423,7
115013,4
113909,7
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
40615,6
76924,1
77778,2
79384,2
79384,2
Мэрия города (МБУ "СпаС")
24573,2
25979,5
28771,3
30629,2
29525,5
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
2427,8
18593,3
11874,2
5000,0
5000,0
МКУ "Череповецкий молодежный центр"
0
4,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии
1216,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города"
Всего
3784,6
18637,5
11892,2
5018,0
5018,0
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
140,3
40,2
18,0
18,0
18,0
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
2427,8
18593,3
11874,2
5000,0
5000,0
МКУ "Череповецкий молодежный центр"
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии
1216,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Всего
2462,6
17572,7
11892,2
5018,0
5018,0
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
90,7
40,2
18,0
18,0
18,0
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
1945,6
17532,5
11874,2
5000,0
5000,0
Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.:
426,3
0,0
0,0
0,0
0,0
МАУК "Объединение библиотек"
197,9
0,0
0,0
0,0
0,0
МАУК "Дворец металлургов"
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУДО "ДМШ в„– 1 имени Колесникова Е.А."
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
Всего
500,2
1042,2
0,0
0,0
0,0
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
482,2
1038,2
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.:
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ "Череповецкий молодежный центр"
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
МАУК "Объединение библиотек"
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий
Всего
703,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.:
703,8
0,0
0,0
0,0
0,0
МАУК "Дворец металлургов"
696,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУДО "ДМШ в„– 1 имени Колесникова Е.А."
7,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли
Всего
10,8
11,8
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.:
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
МАУК "Объединение библиотек"
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
0,0
11,8
0,0
0,0
0,0
1.5
Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы
Всего
107,2
10,8
0,0
0,0
0,0
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.:
57,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Мэрия города (МАУ "Центр комплексного обслуживания")
0,0
10,8
0,0
0,0
0,0
МАУК "Объединение библиотек"
57,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности проживания населения в городе"
Всего
65048,5
102863,4
106531,5
109995,4
108891,7
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
40475,3
76883,9
77760,2
79366,2
79366,2
Мэрия города (МБУ "СпаС")
24573,2
25979,5
28771,3
30629,2
29525,5
2.1
Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
37864,2
73557,9
74434,1
76667,5
76667,5
2.2
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ "ЦЗНТЧС"
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
2016,1
2407,5
2474,1
2092,6
2092,6
2.3
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС
Мэрия города (МКУ "ЦЗНТЧС")
595,0
918,5
852,0
606,1
606,1
2.4
Основное мероприятие 2.4.
Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ "СпаС"
Мэрия города (МБУ "СпаС")
24573,2
25979,5
28771,3
30629,2
29525,5

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов городского, федерального, областного
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию
целей муниципальной программы города

N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Череповца" на 2021 - 2025 годы
Всего
74781,3
127577,7
124446,5
121036,2
119932,5
городской бюджет
68833,1
121500,9
118423,7
115013,4
113909,7
внебюджетные источники (МБУ "СпаС")
5948,2
6076,8
6022,8
6022,8
6022,8
1
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города"
Всего
3784,6
18637,5
11892,2
5018,0
5018,0
городской бюджет
3784,6
18637,5
11892,2
5018,0
5018,0
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, установка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Всего
2462,6
17572,7
11892,2
5018,0
5018,0
городской бюджет
2462,6
17572,7
11892,2
5018,0
5018,0
1.2
Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей
Всего
500,2
1042,2
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
500,2
1042,2
0,0
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие 1.3. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий
Всего
703,8
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
703,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Основное мероприятие 1.4. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли
Всего
10,8
11,8
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
10,8
11,8
0,0
0,0
0,0
1.5
Основное мероприятие 1.5. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы
Всего
107,2
10,8
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
107,2
10,8
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности проживания населения в городе"
Всего
70996,7
108940,2
112554,3
116018,2
114914,5
городской бюджет
65048,5
102863,4
106531,5
109995,4
108891,7
внебюджетные источники (МБУ "СпаС")
5948,2
6076,8
6022,8
6022,8
6022,8
2.1
Основное мероприятие 2.1. Развитие и повышение готовности сил и средств Череповецкого городского звена Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны области
Всего
37864,2
73557,9
74434,1
76667,5
76667,5
городской бюджет
37864,2
73557,9
74434,1
76667,5
76667,5
2.2
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение функционирования технических систем гражданской обороны и систем оповещения населения МКУ "ЦЗНТЧС"
Всего
2016,1
2407,5
2474,1
2092,6
2092,6
городской бюджет
2016,1
2407,5
2474,1
2092,6
2092,6
2.3
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС
Всего
595,0
918,5
852,0
606,1
606,1
городской бюджет
595,0
918,5
852,0
606,1
606,1
2.4
Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ "СпаС"
Всего
30521,4
32056,3
34794,1
36652,0
35548,3
городской бюджет
24573,2
25979,5
28771,3
30629,2
29525,5
внебюджетные источники (МБУ "СпаС")
5948,2
6076,8
6022,8
6022,8
6022,8


------------------------------------------------------------------