По датам
Полезное
Выборки
Постановление Мэрии г. Череповца от 11.12.2023 N 3613 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3187"
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2023 г. в„– 3613
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРИИ ГОРОДА ОТ 31.10.2022 в„– 3187
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 в„– 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города", в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 в„– 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в постановление мэрии города от 31.10.2022 в„– 3187 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы" следующие изменения:
муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию, за исключением приложений 1 - 5 к муниципальной программе, и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города
В.Е.ГЕРМАНОВ
Утверждена
Постановлением
Мэрии г. Череповца
от 31 октября 2022 г. в„– 3187
(в редакции
Постановления
Мэрии г. Череповца
от 11 декабря 2023 г. в„– 3613)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ"
НА 2025 - 2030 ГОДЫ
Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
Дата составления проекта муниципальной программы: август 2022 года.
Непосредственный исполнитель
Фамилия, имя, отчество
Телефон, электронный адрес
Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела энергетики
Соков Евгений Валерьевич
77-11-53, sokov.ev@cherepovetscity.ru
Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Город Череповец"
на 2025 - 2030 годы" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители муниципальной программы
-
Участники муниципальной программы
МУП "Автоколонна в„– 1456", МУП "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", МУП "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс", МКУ "САТ", МАУ "ЦКО", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть"
Подпрограммы муниципальной программы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве
Цель муниципальной программы
Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов
Задачи муниципальной программы
1. Сокращение потребления энергоресурсов.
2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета.
3. Сокращение потерь энергоресурсов
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.
3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования.
4. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования.
5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
Всего 2025 - 2030 годы - 285620,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 - 46662,5 тыс. руб.;
2026 - 43531,1 тыс. руб.;
2027 - 49466,1 тыс. руб.;
2028 - 48085,1 тыс. руб.;
2029 - 49924,2 тыс. руб.;
2030 - 47951,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
Всего 2025 - 2030 годы - 1373,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 - 228,9 тыс. руб.;
2026 - 228,9 тыс. руб.;
2027 - 228,9 тыс. руб.;
2028 - 228,9 тыс. руб.;
2029 - 228,9 тыс. руб.;
2030 - 228,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Снижение уровня потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса к концу 2030 году по отношению к 2025 году:
- тепловой энергии - на 0,02%;
- холодного водоснабжения - на 0,004%.
2. Обеспечение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2030 году по отношению к 2025 году не ниже:
- электрической энергии - 99,988%;
- тепловой энергии - 85,3%;
- холодной воды - 99,82%;
- природного газа - 99,76%
Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, включая описание текущего состояния, основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются муниципальный сектор, жилищный фонд, системы коммунальной инфраструктуры.
Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из решения задачи города, определенной стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец - территория роста", по созданию функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды с учетом полноценной обеспеченности жителей жилищной, коммунальной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости и повышение экологической безопасности систем жизнедеятельности.
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Приоритетными в сфере реализации муниципальной программы являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Череповце.
Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения.
В соответствии с приоритетами определены цели и основные задачи муниципальной программы, степень достижения которых определяется показателями, приведенными в приложении 1 к муниципальной программе.
Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения
в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм
Программа включает в себя три подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе".
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе.
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде.
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве".
В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предусматривается реализация основного мероприятия по организации работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы.
Основной целью мероприятия является повышение качества в решении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации
муниципальной программы
Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
Информация по ресурсному обеспечению за счет средств
городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям
средств городского бюджета, основным мероприятиям
муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам
реализации муниципальной программы) и других
источников финансирования
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета представлено в приложение 4 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложения 5 к муниципальной программе.
Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
1. Снизить уровень потерь при ее передаче в общем объеме переданного ресурса к 2030 году по отношению к 2025 году:
тепловой энергии - на 0,02 по отношению к 2025 году;
холодного водоснабжения - на 0,004 по отношению к 2025 году.
2. Обеспечить долю объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемых (используемой) на территории муниципального образования к 2030 году не ниже:
электрической энергии - 99,988%;
тепловой энергии - 85,3%;
холодной воды - 99,82%;
природного газа - 99,76%.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы
Основные риски, способные оказать существенное влияние на реализацию настоящей муниципальной программы и подпрограмм, подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним, не зависящим от действия ответственного исполнителя, рискам относится риск недостаточного финансового обеспечения.
Внутренними рисками, относящимися к компетенции ответственного исполнителя, являются исполнительный и организационный риски. Данные риски могут возникать вследствие:
несвоевременной разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение основного мероприятия муниципальной программы и подпрограмм;
задержки формирования соответствующих организационных систем;
недостаточной квалификации и (или) низкой исполнительной дисциплины ответственного исполнителя.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы и подпрограмм предусматриваются:
детальное планирование хода реализации муниципальной программы и подпрограмм;
регулярный анализ и мониторинг выполнения муниципальной программы и подпрограмм, при необходимости, корректировка показателей и основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы и подпрограмм;
повышение квалификации участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы/подпрограмм
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/ подпрограмм отражены в приложении 3 к муниципальной программе.
Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы.
Совокупная эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:
Пэф - совокупная эффективность реализации муниципальной программы;
Пi - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы, %,
n - количество целевых показателей муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Пэф >= 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение показателя Пэф < 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Пi) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi / Пплi x 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi 100%, где:
Пплi - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пфi - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Достижение плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Степень достижения запланированного уровня затрат (ЭБ) определяется по формуле:
ЭБ = БИ / БУ 100%, где:
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.;
БУ - лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Паспорт подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном секторе"
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 1
-
Участники Подпрограммы 1
МУП "Автоколонна в„– 1456", МУП "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", МУП "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс", МКУ "САТ", МАУ "ЦКО"
Цель Подпрограммы 1
Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе
Задачи Подпрограммы 1
Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1.1. Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
1.2. Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
1.3. Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 человека)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1
Всего 2025 - 2030 годы - 8061,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 - 754,8 тыс. руб.;
2026 - 616,3 тыс. руб.;
2027 - 1543,8 тыс. руб.;
2028 - 1155,1 тыс. руб.;
2029 - 1986,1 тыс. руб.;
2030 - 2005,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета Подпрограммы 1
Всего 2025 - 2030 годы - 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2025 - 0,0 тыс. руб.;
2026 - 0,0 тыс. руб.;
2027 - 0,0 тыс. руб.;
2028 - 0,0 тыс. руб.;
2029 - 0,0 тыс. руб.;
2030 - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Снижение удельных расходов потребления в муниципальном секторе к концу 2030 года по отношению к 2025 году. (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
- электрической энергии - на 0,5 кВтч;
- тепловой энергии - на 0,0005 Гкал;
- холодной воды - 0,005 куб. м/чел.
Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем, прогноз развития сферы
В муниципальном секторе существует значительный потенциал энергосбережения.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
- высокий уровень морально-технического износа муниципальных зданий и его сохраняющийся рост;
- низкий объем финансирования энергосберегающих мероприятий;
- низкий уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и отсутствие средств на их обучение.
При сохранении текущего положения дел рост расходов за коммунальные ресурсы неизбежен.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить снижение/поддержать уровень удельных расходов потребления объемов энергетических ресурсов.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия, направленные на снижение объемов потребления энергоресурсов в отношении объектов муниципального сектора.
Успешная реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить снижение удельных расходов потребления в муниципальном секторе к концу 2030 года по отношению к 2025 году. (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
электрической энергии - на 0,5 кВтч;
тепловой энергии - на 0,0005 Гкал;
холодной воды - 0,005 куб. м/чел.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе Подпрограммы 1 сформировано в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 1:
Цель мероприятия: Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальном секторе.
Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы 1
Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы 1 не участвуют.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий МУП "Автоколонна в„– 1456", МУП "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", МУП "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс".
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МАУ "ЦКО" учтен в муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 31.10.2022 в„– 3169.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МКУ "САТ" учтен в муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 10.11.2022 в„– 3287.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.
Таблица 1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на муниципальных предприятиях города
N
мероприятия
Предприятие (объект), наименование мероприятия
Затраты по годам, тыс. руб.
Всего затрат, тыс. руб.
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"
1.1.
Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
1.1.1.
МУП "Автоколонна в„– 1456"
150,0
1,5
70,0
500,0
300,0
500,0
1521,5
Разработка проекта о переводе централизованного отопления крытой стоянки автобусов на теплогенераторы, работающие на отработанном масле
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Внедрение проекта о переводе централизованного отопления крытой стоянки автобусов на теплогенераторы, работающие на отработанном масле
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
Разработка проекта о переводе централизованного отопления административного здания на отопление котлом, работающем на газе
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
Внедрение проекта о переводе централизованного отопления административного здания на отопление котлом, работающем на газе
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
500,0
Проведение экспертизы фасадов зданий на предмет утечек тепла
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
Проведение работ по утеплению фасадов зданий по результатам экспертизы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
1.1.2.
МУП "Аквапарк Радужный"
288,0
65,0
266,0
65,0
356,0
290,0
1330,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые ПВХ с многокамерными стеклопакетами (Баня в„– 4)
0,0
63,0
0,0
63,0
0,0
0,0
126,0
Ремонт ЩУ щитового оборудования цокольного этажа - гладильное отделение (Баня в„– 3)
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Частичная замена пластин теплообменника теплового пункта на системе ГВС (Баня в„– 3)
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
65,0
Замена люминесцентных светильников на энергосберегающие (Управление)
2,0
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
8,0
Реконструкция системы приточной и вытяжной вентиляции стирального отделения (Баня в„– 3)
0,0
0,0
0,0
0,0
128,0
250,0
378,0
Установка сенсорных клапанов для душа (Баня в„– 3)
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
Ремонт труб системы отопления (Баня в„– 3, 4)
36,0
0,0
44,0
0,0
48,0
0,0
128,0
Ремонт фасада здания (Баня в„– 4)
180,0
0,0
180,0
0,0
180,0
0,0
540,0
1.1.3.
МУП "Специализированная ритуальная служба"
7,8
7,8
7,8
8,1
8,1
8,1
47,7
Проведение инструктажей работников учреждения методам сбережения энергоресурсов
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
15,9
Установка средств наглядной агитации и пропаганды сбережения энергоресурсов во всех зданиях предприятия
5,2
5,2
5,2
5,4
5,4
5,4
31,8
1.1.4.
МУП "Санаторий "Адонис"
150,0
350,0
540,0
400,0
150,0
1000,0
2590,0
Замена светильников в обеденном зале пищеблока
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Установка датчиков движения в коридорах жилых этажей и замена светильников на светодиодные
0,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
Замена уличных светильников на светодиодные
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Замена производственного оборудования пищеблока (электрические плиты, духовой шкаф, посудомоечная машина, нагревательный котел)
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Замена светильников на светодиодные на 1, 2 этаже здания, в подвальных помещениях
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
Замена деформационных швов здания
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
1000,0
1500,0
1.1.5.
МУП "Электротранс"
159,0
192,0
660,0
182,0
1172,0
207,0
2572,0
Восстановление теплоизоляции на трубопроводах
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
12,0
Замена существующих ламп на энергосберегающие и установка новых светильников
25,0
25,0
25,0
26,0
26,0
28,0
155,0
Ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, ремонт автоматики
35,0
35,0
36,0
36,0
38,0
38,0
218,0
Обслуживание автоматики ТЭУ
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
216,0
Поверка и замена приборов учета
1,0
34,0
1,0
15,0
2,0
35,0
88,0
Обучение энергетического персонала
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
60,0
Установка энергосберегающих окон
35,0
35,0
35,0
40,0
40,0
40,0
225,0
Утепление ворот, замена дверей
10,0
10,0
10,0
12,0
12,0
12,0
66,0
Установка и замена доводчиков на двери
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
32,0
Установка автоматизированного теплового пункта
0,0
0,0
500,0
0,0
1000,0
0,0
1500,0
1.1.6.
МКУ "САТ"
-
-
-
-
-
-
-
Замена люминесцентных ламп административно-бытового комплекса на светодиодные светильники
-
-
-
-
-
-
-
Замена люминесцентных ламп склада хлоридов на светодиодные светильники
-
-
-
-
-
-
-
Замена люминесцентных ламп открытых стоянок на светодиодные светильники
-
-
-
-
-
-
-
Проект системы автоматического регулирования теплопотребления
-
-
-
-
-
-
-
Установка системы автоматического регулирования теплопотребления
-
-
-
-
-
-
-
Установка порционных смесителей в душевых
-
-
-
-
-
-
-
1.1.7.
МАУ "ЦКО" <*>
Ремонт узлов регулирования, системы отопления, ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя, ремонт кровли в муниципальных зданиях <*>
-
-
-
-
-
-
-
Итого
754,8
616,3
1543,8
1155,1
1986,1
2005,1
8061,2
Паспорт Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 2
-
Участники Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов
Задачи Подпрограммы 2
2.1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
2.2. Реализация мероприятий по энергосбережению
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
2.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
2.3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.4. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
2.6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
2.7. Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах;
2.8. Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах;
2.9. Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2
Всего 2025 - 2030 годы - 1373,4 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2025 - 228,9 тыс. руб.;
2026 - 228,9 тыс. руб.;
2027 - 228,9 тыс. руб.;
2028 - 228,9 тыс. руб.;
2029 - 228,9 тыс. руб.;
2030 - 228,9 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета Подпрограммы 2
Всего 2025 - 2030 годы - 1373,4 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2025 - 228,9 тыс. руб.;
2026 - 228,9 тыс. руб.;
2027 - 228,9 тыс. руб.;
2028 - 228,9 тыс. руб.;
2029 - 228,9 тыс. руб.;
2030 - 228,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
2.1. К концу 2030 года оснащение индивидуальными приборами учета помещений в многоквартирных домах на уровне:
- холодного водоснабжения - 99,879%;
- электрической энергии - 99,86%.
2.2. К концу 2030 года снижение по сравнению с 2025 годом снижение годового удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах:
- холодного водоснабжения - на 0,005 куб. м/чел.;
- электрической энергии - на 0,005 кВтч/кв. м;
- тепловой энергии - на 0,01 Гкал/кв. м;
- природного газа - на 0,0005 тыс. куб. м/чел.;
- природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления - на 0,01 тыс. куб. м/кв. м.
2.3. Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах на 0,001 тн у.т./кв. м к концу 2030 года снижение по сравнению с 2025 годом
2.4. Оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, в количестве не менее чем 348 шт.
Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и прогноз развития сферы
На сегодняшний день жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов. Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города непостоянная: в 2021 году потребление электрической энергии населением увеличилось с 228111,08 тыс. кВтч до 233202,838 тыс. кВтч, а потребление воды уменьшилось с 18705,873 тыс. куб. м до 17532,158 тыс. куб. м. По состоянию на 01.01.2022 уровень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета электрической энергии составляет 96,17%, воды - 85,88%.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:
высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоресурсов;
безынициативность и нежелание собственников домов вкладывать средства в энергоэффективные технологии и оборудование.
При сохранении текущего положения дел рост платы населения за коммунальные ресурсы неизбежен.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить снижение общего объема, потребляемых населением коммунальных ресурсов.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2
Приоритетными в сфере реализации Подпрограммы 2 являются мероприятия, направленные на снижение общего объема, потребляемых населением коммунальных ресурсов в части установки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде и стимулирование собственников в многоквартирных жилых домах к установке приборов учета энергоресурсов.
Успешная реализация Подпрограммы 2 позволит к концу 2030 года:
1. Обеспечить оснащение индивидуальными приборами учета помещений в многоквартирных домах на уровне:
холодного водоснабжения - 99,879%;
электрической энергии - 99,86%.
2. Снижение по сравнению с 2025 годом годового удельного расхода энергоресурсов в многоквартирных домах:
холодного водоснабжения - на 0,005 куб. м/чел.;
электрической энергии - на 0,005 кВтч/кв. м;
тепловой энергии - на 0,01 Гкал/кв. м;
природного газа - на 0,0005 тыс. куб. м/чел.;
природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления - на 0,01 тыс. куб. м/кв. м;
удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах - на 0,001 тн у.т./кв. м.
4. Оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, в количестве не менее чем 348 шт.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Основное мероприятия Подпрограммы 2 сформировано в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 2:
Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах, которое включает:
- оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду;
- информирование о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности.
Цель мероприятия - снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах.
Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы 2
Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы 2 не участвуют.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, осуществляется за счет средств городского бюджета. Порядок организации работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, содержащий принцип формирования адресного перечня жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды, утверждается правовыми актами мэрии города.
Средства бюджета будут направлены в соответствии с законодательством о закупках, согласно муниципальным контрактам, договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в приложениях 4, 5 к Программе.
Паспорт подпрограммы 3 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Соисполнители Подпрограммы 3
-
Участники Подпрограммы 3
МУП "Водоканал", МУП "Электросеть"
Цель Подпрограммы 3
Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю
Задачи Подпрограммы 3
Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
3.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных.
3.2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.
3.3. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м).
3.4. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. м)
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2025 - 2030 годы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3
Всего 2025 - 2030 годы - 276185,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2025 - 45678,8 тыс. руб.;
2026 - 42685,9 тыс. руб.;
2027 - 47693,4 тыс. руб.;
2028 - 46701,1 тыс. руб.;
2029 - 47709,2 тыс. руб.;
2030 - 45717,5 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований за счет собственных средств городского бюджета Подпрограммы 3
Всего 2025 - 2030 годы - 0,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2025 - 0,0 тыс. руб.;
2026 - 0,0 тыс. руб.;
2027 - 0,0 тыс. руб.;
2028 - 0,0 тыс. руб.;
2029 - 0,0 тыс. руб.;
2030 - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
3.1. К концу 2030 года снижение по сравнению с 2025 годом:
- удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных - на 0,0005 тн у.т./Гкал;
- удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения - на 0,002 тыс. кВтч/тыс. куб. м;
- удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах:
- водоснабжения - на 0,001 тыс. кВтч/тыс. куб. м;
- водоотведения - на 0,00001 тыс. кВтч/тыс. куб. м
Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
описание основных проблем и прогноз ее развития
Коммунальный комплекс города Череповца представлен предприятиями МУП "Водоканал", МУП "Электросеть".
Водоснабжение города осуществляет МУП "Водоканал". В ведении предприятия находятся водопроводные насосные станций, канализационные насосные станций, водопроводные очистные сооружения, очистные сооружения канализации. В хозяйственном ведении МУП "Электросеть" находится трансформаторные подстанции и электрические сети.
К основным проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства города можно отнести:
- высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования;
- отсутствие стимулов к экономии;
- неразвитость конкурентной среды;
- неэффективная тарифная политика;
- высокая дебиторская задолженность;
- несоответствие имеющихся инфраструктурных мощностей растущим требованиям и потребителям.
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение) потребителю.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3
Приоритетом в сфере реализации Подпрограммы 3 является обеспечение повышения эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.
Успешная реализация Подпрограммы 3 позволит к концу 2030 года обеспечить снижение по сравнению с 2025 годом:
1. Удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных - на 0,0005 тн у.т./Гкал;
2. Удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, - на 0,002 тыс. кВтч/тыс. куб. м;
3. Удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах:
водоснабжения - на 0,001 тыс. кВтч/тыс. куб. м;
водоотведения - на 0,000001 тыс. кВтч/тыс. куб. м.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
Основное мероприятие Подпрограммы 3 сформировано в соответствии с целями и задачами Подпрограммы 3:
1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города.
Цель мероприятия - обеспечение исполнения норм действующего законодательства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 2.
Информация об участии общественных и иных организаций,
а также целевых внебюджетных фондов в реализации
Подпрограммы 3
Общественные и иные организации, а также целевые внебюджетные фонды в реализации Подпрограммы 3 не участвуют.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий МУП "Водоканал", МУП "Электросеть".
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в приложениях 4, 5 к Программе.
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры
и необходимые затраты на их реализацию
N
мероприятия
Предприятие (объект), наименование мероприятия
Затраты по годам, тыс. руб.
Всего затрат, тыс. руб.
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
3.1.
Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города
3.1.1.
МУП "Водоканал"
10500,0
7500,0
12500,0
11500,0
12500,0
10500,0
65000,0
Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования
8000,0
5000,0
10000,0
9000,0
10000,0
8000,0
50000,0
Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
15000,0
3.1.2.
МУП "Электросеть"
35178,8
35185,9
35193,4
35201,1
35209,2
35217,5
211185,9
Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок
178,8
185,9
193,4
201,1
209,2
217,5
1185,9
Замена трансформаторов в связи с физическим износом мощностью 180, 315, 320 и 560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА энергосберегающие, в том числе по результатам диагностики
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
24000,0
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с заменой неизолированного провода
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0
66000,0
Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
120000,0
3.1.3.
Согласование Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014 - 2037 годы ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
-
-
-
-
-
-
-
Замена тепловой изоляции трубопроводов участков тепловых сетей
-
-
-
-
-
-
-
Всего по предприятиям коммунального комплекса
45678,8
42685,9
47693,4
46701,1
47709,2
45717,5
276185,9
Приложение 1
к Муниципальной программе
ИНФОРМАЦИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
п/п
Цель, задача, направленная на достижение цели
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значение показателя
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы
Цель муниципальной программы: Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов
1.
Задачи:
1. Сокращение потребления энергоресурсов;
2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
99,983
99,984
99,985
99,986
99,987
99,988
(4.1)
Индекс качества городской среды,
(4.3)
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
84,8
84,9
85,00
85,1
85,2
85,3
3.
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
99,78
99,78
99,79
99,8
99,81
99,82
4.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
%
99,75
99,75
99,753
99,756
99,758
99,76
5.
3. Сокращение потерь энергоресурсов
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
15,690
15,690
15,685
15,680
15,675
15,670
6.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
11,344
11,344
11,343
11,342
11,341
11,340
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"
Цель подпрограммы 1: Снижение объемов, потребляемых топливно-энергетических ресурсов в муниципальном секторе
1.1.
Задачи:
1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования
Удельный расход электрической энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/кв. м
32,9
32,8
32,7
32,6
32,5
32,4
(4.3)
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
1.2.
Удельный расход тепловой энергии в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,208
0,2079
0,2078
0,2077
0,2076
0,2075
1.3.
Удельный расход холодной воды в муниципальном секторе (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
куб. м/чел.
48,455
48,454
48,453
48,452
48,451
48,450
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Цель подпрограммы 2: Снижение объемов, потребляемых населением коммунальных ресурсов
2.1.
Задачи:
2.1. Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
2.2. Реализация мероприятий по энергосбережению
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,2
0,195
0,195
0,195
0,190
0,190
(4.3)
Оценка горожанами доверия к муниципальной власти
2.2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м./чел.
50,393
50,392
50,391
50,390
50,389
50,388
2.3.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/кв. м
26,362
26,361
26,360
26,359
26,358
26,357
2.4.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Тыс. куб. м/кв. м
0,0128
0,0127
0,0126
0,0125
0,0124
0,0123
X
2.5.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
Тыс. куб. м/чел.
0,08
0,078
0,076
0,074
0,072
0,07
X
2.6.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
тн у.т./кв. м
0,035
0,035
0,035
0,0348
0,0345
0,034
X
2.7.
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах
%
99,87
99,875
99,876
99,877
99,878
99,879
X
2.8
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах
%
99,81
99,821
99,83
99,84
99,85
99,86
X
2.9.
Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду
шт.
58
58
58
58
58
58
X
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
Цель подпрограммы 3: Повышение эффективности передачи энергоресурсов (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, наружное освещение) потребителю
3.1.
Задачи:
3.1. Снижение удельного расхода коммунальных ресурсов
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
тн у.т./Гкал
0,1526
0,1525
0,1524
0,1523
0,1522
0,1521
X
3.2.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
тыс. кВтч/тыс. куб. м
0,332
0,332
0,331
0,331
0,330
0,330
(4.1)
Индекс качества городской среды
3.3
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)
тыс. кВтч/тыс. куб. м
0,158
0,1579
0,1576
0,1574
0,1572
0,157
3.4
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб. м)
тыс. кВтч/куб. м
0,00012
0,000119
0,000118
0,000116
0,000113
0,00011
Приложение 2
к Муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
N
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограмм)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2022 - 2024 годы
1.
Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2025
2030
Повышение качества в решении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города
Нарушение законодательства РФ, субъекта РФ, местных нормативно-правовых актов по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Показатели 1 - 6
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе"
1.1.
Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
МУП "Автоколонна в„– 1456", МУП "Аквапарк Радужный", МУП "Специализированная ритуальная служба", МУП "Санаторий "Адонис", МУП "Электротранс", МКУ "САТ", МАУ "ЦКО"
2025
2030
Сокращение расходов энергоресурсов в муниципальном секторе; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях
Рост средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления. Отсутствие развития сферы энергосбережения города
Показатели 1.1.-1.3.
1.1.1.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Автоколонна в„– 1456"
МУП "Автоколонна в„– 1456"
2025
2030
Повышение эффективности использования тепловой энергии
1.1.2.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Аквапарк Радужный",
МУП "Аквапарк Радужный"
2025
2030
Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды
1.1.3.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Специализированная ритуальная служба"
МУП "Специализированная ритуальная служба"
2025
2030
Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии
1.1.4.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Санаторий "Адонис"
МУП "Санаторий "Адонис"
2025
2030
Экономия электроэнергии, сокращение теплопотерь
1.1.5.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электротранс"
МУП "Электротранс"
2025
2030
Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии
1.1.6.
Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "САТ"
МКУ "САТ"
2025
2030
Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии
1.1.7.
Реализация энергосберегающих мероприятий МАУ "ЦКО"
МАУ "ЦКО"
2025
2030
Экономия электроэнергии, тепловой энергии
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
2.1.
Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2025
2030
Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии
Рост платы населения за коммунальные ресурсы
Показатели 2.1. - 2.9.
2.1.1.
Оснащение индивидуальными приборами учета воды жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду
2025
2030
2.1.2.
Информирование о необходимости установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов жилых помещений находящихся в частной собственности
2025
2030
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
3.1.
Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП "Водоканал", МУП "Электросеть"
2025
2030
Снижение аварийности и потерь в сетях, экономия энергоресурсов, внедрение энергоэффективного оборудования
Рост аварийности и увеличение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях. Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования
Показатели 3.1.-3.4.
3.1.1.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Водоканал"
МУП "Водоканал"
2025
2030
Экономия электрической энергии; снижение потерь, внедрение энергоэффективного оборудования
Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования
3.1.2.
Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электросеть"
МУП "Электросеть"
2025
2030
Сокращение потерь электрической энергии
3.1.3.
Согласование инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения города Череповца Вологодской области на 2014 - 2037 годы ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2025
2030
Сокращение теплопотерь на тепловых сетях
Высокий уровень потерь на тепловых сетей
Приложение 3
к Муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ/ПОДПРОГРАММ
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора
Ед. изм.
Определение целевого показателя (индикатора)
Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
Показатели, используемые в формуле
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
Показывает долю объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.ээ. = (ОПмо.ээ.учет / ОПмо.ээ.общий) x 100
ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВтч;
ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВтч
3
МУП "Электросеть"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (Дмо.тэ)
%
Показывает долю объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.тэ = (ОПмо.тэ.учет / ОПмо.тэ.общий) x 100
ОПмо.тэ.учет = объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
ОПмо.тэ.общий = общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал
3
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
3.
Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
Показывает долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.хвс = (ОПмо.хвс.учет / ОПмо.хвс.общий) x 100
ОПмо.хвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м
3
МУП "Водоканал"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
4.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
%
Показывает долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.газ = (ОПмо.газ.учет / ОПмо.газ.общий) x 100
ОПмо.газ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
ОПмо.газ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м
3
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
5.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
Показывает долю потерь тепловой энергии при ее передаче
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.тэ.потери = (Омо.тэ.потери / ОПмо.тэ.общий) x 100
Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;
ОПмо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал
3
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
6.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
Показывает долю потерь воды при ее передаче
Ежеквартально, показатель за период
Дмо.вс.потери = (ОПмо.вс.передача / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)) x 100,
ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования
горячей воды, тыс. куб. м;
ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м
3
МУП "Водоканал"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Подпрограмма 1. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1.1.
Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального сектора
кВтч/кв. м
Показывает удельный расход электрической энергии на снабжение на снабжение муниципального сектора
Ежегодно, показатель за период
Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо
ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в муниципальном секторе, кВтч;
Пмо - площадь размещения муниципального сектора, кв. м
3
МУП "Электросеть", муниципальных учреждений
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
1.2.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение на снабжение муниципального сектора
Гкал/кв. м
Показывает удельный расход тепловой энергии на снабжение на снабжение муниципального сектора
Ежегодно, показатель за период
Утэ.мо = ОПтэ.мо / Пмо
ОПтэ.мо - объем потребления тепловой энергии в муниципальном секторе, Гкал;
Пмо - площадь размещения муниципального сектора, кв. м
3
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда", муниципальные учреждения
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
1.3.
Удельный расход холодной воды на снабжение на снабжение муниципального сектора
куб. м/чел.
Показывает удельный расход холодной воды на снабжение на снабжение муниципального сектора
Ежегодно, показатель за период
Ухвс.мо = ОПхвс.мо / Кмо
ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в муниципальном секторе, куб. м;
Кмо - количество работников в муниципальном секторе, чел.
3
МУП "Водоканал", муниципальные учреждения
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Подпрограмма 2. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал/кв. м
Показывает удельных расход тепловой энергии в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Умо.тэ.мкд = ОПмо.тэ.мкд / Пмо.мкд
ОПмо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;
Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м
1,3
форма 1-жилфонд; ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
куб. м./чел.
Показывает удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Умо.хвс.мкд = ОПмо.хвс.мкд / Кмо.мкд
ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;
Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.
3
МУП "Водоканал"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.3.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
кВтч/кв. м
Показывает удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Умо.ээ.мкд = ОПмо.ээ.мкд / Пмо.мкд
ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВтч;
Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м
1,3
форма 1-жилфонд; МУП "Электросеть"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.4.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
тыс. куб. м/кв. м
Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
Ежегодно, показатель за период
Умо.газ.учет.мкд = ОПмо.газ.учет.мкд / Пмо.газ.учет.мкд
ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м
3
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.5.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения
тыс. куб. м/чел.
Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения
Ежегодно, показатель за период
Умо.газ.мкд = ОПмо.газ.мкд / Кмо.газ.мкд
ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.
3
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда", ДЖКХ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.6.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
тн у.т./кв. м
Показывает удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Умо.сумм.мкд = ОПмо.сумм.мкд / Пмо.мкд
ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, тн у.т.;
Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м
1,3
форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.7.
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах -
%
Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Оипу.вс.мкд = (Кмкд.вс.учет / Кмкд.жп) x 100
Кмкд.вс.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета воды, ед.;
Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед.
1,3
форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.8.
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах
%
Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах
Ежегодно, показатель за период
Оипу.ээ.мкд = (Кмкд.ээ.учет / Кмкд.жп) x 100
Кмкд.ээ.учет - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, ед.;
Кмкд.жп - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед.
1,3
форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
2.9.
Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду
шт.
Показывает количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в муниципальных жилых помещениях
2 раза в год, показатель за период
Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде
-
3
ДЖКХ мэрии
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Подпрограмма 3. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
3.1.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
тн у.т./Гкал
Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
Ежеквартально, показатель за период
Умо.к.тэ = ОПмо.к.тэ / ОВмо.к.тэ образования, Гкал
ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, тн у.т..;
ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального
3
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
3.2.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
тыс. кВтч/тыс. куб. м
Показывает удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
Ежегодно, показатель за период
Умо.ээ.передача.тэ = ОПмо.ээ.передача.тэ / ОТмо.тн
ОПмо.ээ.передача.тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВтч;
ОТмо.тн - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м
3
ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
3.3.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
тыс. кВтч/тыс. куб. м
Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
Ежегодно, показатель за период
Умо.ээ.передача.вс = (ОПмо.ээ.передача.вс / (ОПмо.гвс.общий + ОПмо.хвс.общий + ОПмо.вс.передача)) x 100
ОПмо.ээ.передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВтч; ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;
ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м
3
МУП "Водоканал"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
3.4.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения
тыс. кВтч/куб. м
Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения
Ежегодно, показатель за период
Умо.ээ.водоотведение = ОПмо.ээ.водоотведение / Пмо.вс.водоотведение
ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВтч;
Пмо.вс.водоотведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м
3
МУП "Водоканал"
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Приложение 4
к Муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
N
п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), год
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы
всего
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
2.
Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
всего
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
3.
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
Приложение 5
к Муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), год
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2025 - 2030 годы
всего
46662,5
43531,1
49466,1
48085,1
49924,2
47951,5
городской бюджет
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
46433,6
43302,2
49237,2
47856,2
49695,3
47722,6
2.
Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе
всего
754,8
616,3
1543,8
1155,1
1986,1
2005,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
754,8
616,3
1543,8
1155,1
1986,1
2005,1
3.
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов в муниципальном секторе
всего
754,8
616,3
1543,8
1155,1
1986,1
2005,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (муниципальные учреждения и предприятия города)
754,8
616,3
1543,8
1155,1
1986,1
2005,1
4.
Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
всего
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
городской бюджет
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах
всего
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
городской бюджет (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии)
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
228,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (собственники помещений в многоквартирных домах)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве
всего
45678,8
42685,9
47693,4
46701,1
47709,2
45717,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
45678,8
42685,9
47693,4
46701,1
47709,2
45717,5
7.
Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города
всего
45678,8
42685,9
47693,4
46701,1
47709,2
45717,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (МУП "Водоканал", МУП "Электросеть")
45678,8
42685,9
47693,4
46701,1
47709,2
45717,5
------------------------------------------------------------------